ЗАО занимается торг-закуп деят-ю. В марте были приобретены товары и частично проданы на экспорт. Можно ли поставить НДС к зачету по всем товарам, или только по тем, которые не экспортируются. А по услугам, которые предоставлялись в отгрузке на экспорт (прим: сертификация, тамож.услуги и пр.)? НДС 0% еще не подтвержден. В литер-ре больше описано произв-во, а не посредничество. Как же быть? как быть?
Спасибо!


