×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 40
  1. Аноним
    Гость

    заполнение КУДИР

    ИП УСН доходы минус расходы, такая ситуация, я внес наличку в кассу, выписал ПКО, РКО, а вот в КУДИР я пишу номер РКО на общую сумму или товарные чеки с указанием номенклатуры или как правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Оплата за товары или за материалы?

  3. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    откуда взялись товарные чеки и зачем вы внесли деньги в кассу?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А номенклатура чего? Товары? Материалы?

  5. Аноним
    Гость
    материалы, деньги в кассу для покупки материалов, т.к деятельность только началась, гдеж их еще взять, сейчас ведь без кассы(кассовой книги) нельзя?

  6. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    без книги нельзя
    а покупать без внесения в кассу и вынесения оттуда вполне можно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    На всю сумму

  8. Аноним
    Гость
    так мне нужно в кудир внести товарные чеки с суммой, номером и датой?

  9. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. Клерк
    Регистрация
    01.01.2013
    Сообщений
    188
    Здравствуйте. Если магазин-розничная торговля, выручки за день не было вообще (в связи с праздниками).Z-отчет нулевой. Нужно ли в книгу доходов и расходов заносить нулевую прибыль за день?

  11. Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    586
    Цитата Сообщение от sea2211 Посмотреть сообщение
    Нужно ли в книгу доходов и расходов заносить нулевую прибыль за день?
    Интересно, как эта строчка будет выглядеть?

  12. Клерк
    Регистрация
    01.01.2013
    Сообщений
    188
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Интересно, как эта строчка будет выглядеть?
    также, как и в журнале кассира-операциониста, кассовой книге- пустой. Я впервые виду КУДиР, потому и задала вопрос.Возможно это и не правильно.

  13. Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    586
    Если выручки не было - то и заполнять ничего не надо.
    А в кассовую книгу заносятся только те дни, когда было движение по кассе.

  14. Клерк
    Регистрация
    17.08.2004
    Сообщений
    88
    У меня вопрос по внесению в КДиР расходов на приобретение товаров для продажи. Я оплатила, допустим ,в первом квартале сразу нескольким поставщикам, а продажа в следующем квартале и не полностью ,а часть закупленного. Часть осталась нереализованная на конец года.
    Как правильно:
    1. Дата списания покупной стоимость одинаковая с днем поступления выручки? или можно любой день квартала?
    2. Документ-основание какой указать? платежное поручение ( но будет не совпадать дата и в книге будет повторяться одно и тоже поручение в нескольких кварталах ).
    3. В книгу вносится ТОЛЬКО стоимость проданных товаров, верно?

  15. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Чтобы списать стоимость товара на расходы, товар должен быть оплачен поставщику и отгружен покупателю. Вот при выполнении этих двух условий и отражаете.

  16. Клерк
    Регистрация
    17.08.2004
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Чтобы списать стоимость товара на расходы, товар должен быть оплачен поставщику и отгружен покупателю. Вот при выполнении этих двух условий и отражаете.
    Условия выполнены, оплачен 22.02, например 1000 руб, , отгружен в марте (на 300 - в ценах закупки) , а оплата поступила 1 апреля. Я показываю покупную стоимость в расходах за второй квартал?

  17. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Алюша Посмотреть сообщение
    за второй квартал?
    За первый.

  18. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Алюша, товар отгружен покупателю?

  19. Клерк
    Регистрация
    17.08.2004
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Алюша, товар отгружен покупателю?
    да , частично в 1-ом, выручка за него пришла во 2-ом.

  20. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Вот по этому отгруженному частично в 1кв и относите на расходы стоимость товара в 1кв

  21. Клерк.
    Регистрация
    17.01.2013
    Сообщений
    5
    Надеюсь по теме. Что будет первичным документом - отчет агента? Заключен договор с курьерской службой, мы передавали им товары, они доставляли нашим клиентам, получали оплату и перечисляли нам на р/с за минусом своего вознаграждения. За ноябрь получили не отчет - а своеобразный акт сверки расчетов (заголовок был такой) - где были указаны номера заказов, суммы полученные от клиентов и суммы вознаграждений - в конце рассчитано итого. Может ли этот документ сойти за отчет, ведь надо в КУДиР как раз внести суммы, полученные от клиентов.

  22. Гость.
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. Если за 2012 г. полгода был один счет, потом он закрыт (все уведомлены), и открыт другой, но по первому счету никаких приходов не было за 2012 г., его все равно указывать в КУДиР на титульной странице, то есть оба счета нужно указывать, или нужно указать только второй, где были операции?

  23. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Оба указывайте

  24. Аноним
    Гость
    Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, если совершался перевод денежных средст со счета на др счет др банка, должно ли это отражаться в книге?

  25. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Нет

  26. Аноним
    Гость
    Получаю деньги на л/с, плачу с этого счета налоги. Есть номер платежного поручения у отправителя, есть номер документа в моем банке, но он выглядит как 0-1, 0-2, а когда деньги получаются на р/с, то номер платежного поручения у отправителя и получателя вроде бы один и тот же. Вот думаю наверное лучше писать в КУДИР номер с п/п отправителя, чем 0-1 0-2, это вообще неизвестно что... Я правильно говорю, что при получении платежа, номер поручения, который распечатывает банк получатель берется не у себя, а из счета отправителя?

  27. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    можно указывать по любому из вариантов

  28. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Нет
    А как это верно отображать в бух-рии. Как прочие дох и при поступлении на ДР счет прочие доходы или же в обоих случаях-без возникновения дох и расходов. Не совсем мне понятна схема отображения?

  29. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Как оплата от покупателей, счет 62, если это оплата от покупателей

  30. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Как оплата от покупателей, счет 62, если это оплата от покупателей
    У меня база 1с предприниматель

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)