доброго утра!
Есть пара вопроса (с остальными смогла разобраться при помощи старых тем) по заполнению О о ДДС:
1. надо ли как-то отдельно выделять уплаченный нами штраф покупателю? или он может пойти 4121?
2. 76 счет - в прочии? у меня там платежи на таможню....

3. я уже совсем туплю. но подскажите, считаю сальдо по НДС:
НДС с покупателей (с 62 счета) - НДС уплаченный (68,02) - НДС с поставщиков (с 60) = получается положительный остаток, это в фстроку 4119?!