Здравствуйте, подскажите пож-та, мы купили товар у Казахстана, заплатили НДС и подили заявления, но нам вернули заявление с отказом о вычете, мы все переделали (ошибка в кодах была у нас), подали снова, но это уже войдет в 1 кв 2013. Нужно ли мне проводит с-ф от поставщика в 1с 8,2, или когда подтвердят заявление провести?И как вообще отразить импорт? И главный вопрос... У нас был возврат товара по причине не надлежащего качества товаров, но возврат был сделан почти через месяц после поставки. У меня возврат попадает в книгу продаж, и если счет фактуру провести то и в книгу покупок.Подскажите как это должно было выглядеть в 1с 8,2??


