×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    бухКэт1 бухКэт1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2012
    Сообщений
    41

    НДС- уточненка за 3 кв-л или корректировочный счф в 4-ом кв-ле?

    Здравствуйте!
    В 3 квартале 30.09.2012 признали выручку по не подписанному со стороны клиента договору, заплатили ндс. Затем клиент от договора отказался, составили новый договор со сроком сдачи работ- 31.12.12. Таким образом возникла переплата в 3 квартале по ндс. Вопрос: можно ли не подавать уточненную декларацию по ндс за 3 квартал и скорректировать ндс в 4 квартале путем выставления корректировочной счф например от 01.10.2012 в котором сторнируется сумма выручки и ндс за 3 квартал, и выставить затем счф на реализацию еще раз уже от 31.12.12?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Возможно. КСФ на ошибочно выписанный СФ не составляется. Просто сторно ошибки.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    бухКэт1 бухКэт1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2012
    Сообщений
    41
    Спасибо! Сторнируем датой обнаружения- 01.10.2012 и нет проблем?

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    бухКэт1 бухКэт1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2012
    Сообщений
    41
    Сторнировала. В книге продаж за 4 квартал сумма по сч/ф от 30.09.12 с минусом и от 31.12.2012 обычная на реализацию. Все правильно? Никаких доп листов оформлять не надо?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)