×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    27.02.2012
    Сообщений
    41

    НДС- уточненка за 3 кв-л или корректировочный счф в 4-ом кв-ле?

    Здравствуйте!
    В 3 квартале 30.09.2012 признали выручку по не подписанному со стороны клиента договору, заплатили ндс. Затем клиент от договора отказался, составили новый договор со сроком сдачи работ- 31.12.12. Таким образом возникла переплата в 3 квартале по ндс. Вопрос: можно ли не подавать уточненную декларацию по ндс за 3 квартал и скорректировать ндс в 4 квартале путем выставления корректировочной счф например от 01.10.2012 в котором сторнируется сумма выручки и ндс за 3 квартал, и выставить затем счф на реализацию еще раз уже от 31.12.12?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Возможно. КСФ на ошибочно выписанный СФ не составляется. Просто сторно ошибки.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    27.02.2012
    Сообщений
    41
    Спасибо! Сторнируем датой обнаружения- 01.10.2012 и нет проблем?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    27.02.2012
    Сообщений
    41
    Сторнировала. В книге продаж за 4 квартал сумма по сч/ф от 30.09.12 с минусом и от 31.12.2012 обычная на реализацию. Все правильно? Никаких доп листов оформлять не надо?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)