×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. новичок Аватар для grunwald
    Регистрация
    13.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99

    Вычеты по НДС

    Подскажите пожалуйста. ИП на ОСНО. Можно ли принять к вычету НДС по покупке товаров,только тогда когда товары проданы . Много товара купленного в декабре лежит непроданным. По идее получается НДС к возмещению в 4 кв.12г.Не хочется лишний раз наведываться в налоговую и отчитываться почему к возмещению,хотя все доки есть.Лучше заплатить хоть минимум по проданным товарам .Как вы считаете?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от grunwald Посмотреть сообщение
    Можно ли принять к вычету НДС по покупке товаров,только тогда когда товары проданы
    Такой вариант в НК не предусмотрен

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Такой вариант в НК не предусмотрен
    Но многие его постоянно используют в своей работе.

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но многие его постоянно используют в своей работе.
    Ну некоторые и дорогу на красный свет переходят и с гордостью об этом рассказывают. И что?
    Если не хотите декларацию с возмещением сдавать, то лучше изобразить получение "лишних" счетов-фактур в следующем периоде.

  5. Клерк Аватар для Сливки
    Регистрация
    13.08.2010
    Сообщений
    104
    Я тоже делаю как Январь: якобы "лишняя" с/ф пришла в следующем периоде.
    А как можно отобразить с/ф в декларации частично? Сами подумайте...
    Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь.

  6. новичок Аватар для grunwald
    Регистрация
    13.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    Спасибо за ответы. Хорошо хоть что кто- то так делает. Так сказать успокоили. Открыли ИП в феврале. Первую маленькую закупку сделали в июне.,и не успели продать. Сдали декларацию по НДС конечно же с возмещением. Через 2 месяца вызвали в налоговую с документами. Зачем требуете возмещения. Когда продадите и получите доход тогда и вычет примете по НДС.А дата счет-фактуры значения не имеет каким кварталом прошла. Пришлось сдать корретировочную декларацию нулевую. В 3 кв. опять закупок больше чем продаж. Сделала так как сказала налоговичка. Провела из счетов фактур только те наименования которые продались .мне кажется так проще вести учет.

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Ну некоторые и дорогу на красный свет переходят и с гордостью об этом рассказывают. И что?
    См. пост № 5
    Если не хотите декларацию с возмещением сдавать, то лучше изобразить получение "лишних" счетов-фактур в следующем периоде.
    А чем этотак уж существенно отличается от
    Цитата Сообщение от grunwald
    принять к вычету НДС по покупке товаров,только тогда когда товары проданы
    ?

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    А чем этотак уж существенно отличается от
    Тем что порядок применения вычетов формально соблюден. А если принимать к вычету НДС по проданному товару, то у вас в книге покупок будут записи по одному и тому же счету-фактуре много раз, причем на сумму, отличающуюся от счет-фактуры. Причем определить, когда возникло право на вычет, совершенно не сложно. Из поздних периодов вычеты снимут, а в "правильном" будете в с боем получать.

  9. новичок Аватар для grunwald
    Регистрация
    13.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    А можно при составлении книги покупок и продаж прописывать в счетах=фактурах каждую позицию товара и указывать принят НДС к вычету(т.е.позиция продана)или нет.Конечно писанины будет много,но зато проверяющие увидят по каким товарам налог к вычету.Ну и в книге продаж сответственно по каждой позиции товара. У нас небольшой обЪем продаж и закупок,что можно это себе позволить. Во 2 кв. получалось возмещение 12888р.,в 3 кв-возмещение 17000р,в 4 только уплата-17525р. По итогам года осталось возмещение 12363 руб. Подскажите пожалуйста,лучше сдать корректирочные декларации и опять идти в налоговую с документами. За 3 кв. хоть было и к возмещению налога,сдала декларацию с уплатой НДС по тем позициям что продалось.В 4 кв тоже покажу к уплате по позициям которые продались. Незнаю правильно я все делаю или нет,но налог уплачивается -можно спать спокойно.

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Цитата Сообщение от grunwald Посмотреть сообщение
    зато проверяющие увидят по каким товарам налог к вычету
    А что даст это видение? Ни в Постановлении 1137, ни тем более в НК такой порядок не предусмотрен

  11. новичок Аватар для grunwald
    Регистрация
    13.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    и что теперь делать? Вы считаете что правильнее будет сдать корректировки по всем кварталам . 4 кв пока не сдан Еще есть время до пон-ка все ошибки исправить. что-то вы меня все больше убеждаете в этом.

  12. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от grunwald Посмотреть сообщение
    Вы считаете что правильнее будет сдать корректировки по всем кварталам
    да

    Цитата Сообщение от grunwald Посмотреть сообщение
    и что теперь делать?
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    лучше изобразить получение "лишних" счетов-фактур в следующем периоде.
    Почему-то я Вам верю...

  13. новичок Аватар для grunwald
    Регистрация
    13.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    Как вы и подсказали перебросила один последний счет на текущий квартал и вроде получилась небольшая уплата в бюджет. Теперь надо разбираться с корректировочным 3 кварталом. Если было возмещение в 3 квартале. сразу с корректировкой приложить письмо о зачете возмещаемой суммы в счет будущих платежей или можно позже его сдать. И можно ли это письмо сразу отправлять по почте вместе с декларацией корректировочной.Или письма сдаются отдельно от отчетности.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)