×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    18.04.2005
    Сообщений
    4

    Экспорт товаров (раздельный учет и 1С)

    Проблема в организации раздельного учета НДС при экспорте в Беларусь.
    Все хотелось бы решить в комплексной конфигурации 457.
    В разрезе бух учета вроде все образовалось, создал субсчета 19.9, 41.9, 62.9.
    Соответственно делаются проводки:
    19.3/60
    41.1/60 Поступление
    19.9/19.3 перенос НДС поставщика на другой субсчет
    41.9/41.1 перенос себестоимости
    90.2.1/41.9 Реализация
    62.9/90.1.1
    Проблема возникает в оперативном учете. Как организовать движение по регистрам?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    BlackD, скажите пожалуйста, что вы подразумеваете под "движением по регистрам"?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. Клерк
    Регистрация
    18.04.2005
    Сообщений
    4
    Регистр.КнигаПокупок и Регистр.КнигаПродаж

  4. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Запись в Книгу Продаж Вы можете сделать на основании "с/ф выданного", например.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  5. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    19.9/19.3 перенос НДС поставщика на другой субсчет
    У вас не все товары идут на экспорт? Часть приобретенных товаров продаются внутри страны?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  6. Клерк
    Регистрация
    18.04.2005
    Сообщений
    4
    А что делать с КнигойПокупок? У меня же нет подтверждения экспорта и с 19.3 часть суммы НДС ушла на 19.9. Вот это интересно как организовать.

  7. Клерк
    Регистрация
    18.04.2005
    Сообщений
    4
    Да, часть товаров от одного поставщика могут продаваться в России

  8. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    А что делать с КнигойПокупок?
    Когда вы формируете "Запись в Книгу Покупок", то на закладке "Корреспондирующие счета" можно выбрать Счет кредита субсчета 19 счета.
    У вас получится 2 записи в Книгу Покупок на основании 1 с/ф. Только в разное время и по разным субсчетам 19 счета.
    А то что вы часть НДС перенесли с 19.3 на 19.9 - это у вас ручная операция в 1С под которую оформаляется бумажная бухгалтерская справка.
    Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 18.04.2005 в 18:25.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  9. Аноним
    Гость
    А почему при заявлении на экспорт не делаете проводку Д 68,2 (начислено самостоятельно) К 19,3?
    После получения решения ИМНС перебрасываете
    Д 68,2 (нач, упл.) К 68,2 (начислено самостоятельно)?
    Такой порядок прописан в письме Минфина о порядке учете НДС при экспорте
    А по анализу 68,2 по субконто - всегда видно суммы полагающиеся к возмещению через 3 месяца. По общему сальдо по 68,2 можно всегда точно знать - платить или не платить НДС по РФ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)