Как правильно, с Вашей точки зрения, отразить поступление, отгрузку и возврат тары, если "я" - оптовая фирма, торгующая товаром по дилерскому договору напрямую со складов поставщика:
- с одной стороны, "я" - покупатель - и тара не моя, значит надо -за балансом, как товары, принятые на ответственное хранение ?
- с другой стороны, "я" продавец, значит надо - сч. 41.3, но тара, всё-таки не моя !?
- кроме того, тара залоговая ( всё прописано в договоре ), значит - без НДС - вся стоимость вместе с НДС - на 002.2 или 41.3 и не отражается в налоговой базе по НДС и в книгах покупок-продаж ?
Как, все-таки, правильно ? Я всю голову уже сломала, всех спрашиваю, а все говорят по-разному.
Может кто-нибудь с такой ситуацией сталкивался ?![]()

