×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос НДС, декларация и книга покупок???

    Привет!!!
    Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, мы новички, работаем только на экспорт, ситуация такая:
    отгрузка прошла,товар перешел границу, валюта поступила, а товар который экспортируем не оплачен нашему поставщику, при этом имеем услуги, связанные с экспортом полученные и оплаченные, т. е. вошедшие в книгу покупок за март. Они всегда у нас попадают в декларацию по ставке 0%, а теперь что нам с ними делать?
    Как быть с декларациями? НДС по ставке0% - получается нулевая, т. к . пакет не собран.
    а НДС обычная?
    Можно ли все оплаченные в марте услуги (с/ф) поставить в книгу покупок за апрель? Сдать обе декларации нулевыми, а в апреле заполнить НДС 0%???
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    18.04.2005
    Сообщений
    8
    У нас была подобная ситуация. Наша налоговая разъяснила, что если по истечении 180 дней весь пакет собран , кроме оплаты поставщику товара, то сдаем декларацию на подтверждение нулевой ставки как обычно. Но на возмещение ставим лишь уплаченный НДС - в Вашем случае НДС по услугам. У нас были оплаченные услуги + частично оплаченная с/ф поставщика. Все заявленные суммы были подтверждены и возвращены. Поставщику мы так и не платили, поэтому дальнейшее развитие ситуации несколько туманно. Нам было сказано " как оплатите так и попросите вычет в декларации НДС 0%". Т.е. придется второй раз подтверждать одно и то же, но с разными НДС.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)