Привет!!!
Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, мы новички, работаем только на экспорт, ситуация такая:
отгрузка прошла,товар перешел границу, валюта поступила, а товар который экспортируем не оплачен нашему поставщику, при этом имеем услуги, связанные с экспортом полученные и оплаченные, т. е. вошедшие в книгу покупок за март. Они всегда у нас попадают в декларацию по ставке 0%, а теперь что нам с ними делать?
Как быть с декларациями? НДС по ставке0% - получается нулевая, т. к . пакет не собран.
а НДС обычная?
Можно ли все оплаченные в марте услуги (с/ф) поставить в книгу покупок за апрель? Сдать обе декларации нулевыми, а в апреле заполнить НДС 0%???
