×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Ндс на вычет с наших предоплат

    Скажите, пожалуйста, обязаны ли мы принимать к вычету ндс по нашим предоплатам поставщикам либо по переплатам им же, которые висят на конец квартала? спрашивать при этом с ним сч/Ф на эти суммы? или это только по нашему желанию-нужен нам лишний вычет-спрашиваем счф и принимаем.?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    По желанию

  3. #3
    Аноним
    Гость
    а просто вычеты с покупок ведь тоже не обязанность, даже если нам выставили счф?

  4. #4
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вычеты с покупок ведь тоже не обязанность
    Да, это Ваше право

  5. #5
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Все вычеты - это право. Но смысла их утаивать и отдавать в бюджет лишний НДС не вижу.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Я тоже не вижу.
    но когда зависают на конец квартала предоплаты наши, особенно небольшие, которые в начала следующего квартала закрываются, то получается только морока с просьбами выписать на эти "куски" счф и т.д. в таких то вроде смысла нет?

  7. #7
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но когда зависают на конец квартала предоплаты наши, особенно небольшие, которые в начала следующего квартала закрываются, то получается только морока с просьбами выписать на эти "куски" счф и т.д. в таких то вроде смысла нет?
    От сумм предоплат, думаю, зависит

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    От сумм предоплат, думаю, зависит
    конечно. мелочей много...

  9. #9
    Аноним
    Гость
    сразу же по теме. на конец квартала висела наша переплата поставщику. ндс по ней принят к вычету. в следующем квартале часть зачлась покупкой. а часть поставщик нам вернул. какой документ при этом мы должны сделать, чтобы ндс встал куда надо) ?

  10. #10
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в следующем квартале часть зачлась покупкой. а часть поставщик нам вернул. какой документ при этом мы должны сделать, чтобы ндс встал куда надо) ?
    В обоих случаях восстановление НДС (запись в книге продаж), по поставке датой поставки, по возврату датой возврата

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В обоих случаях восстановление НДС (запись в книге продаж), по поставке датой поставки, по возврату датой возврата
    почему-то автоматом к книгу продаж по возврату не пошло...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    а как ему попасть в книгу продаж? нужно счф выставить??

  13. #13
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а как ему попасть в книгу продаж? нужно счф выставить??
    Счет-фактура у вас уже есть, полученный от поставщика. Как-то на его основании надо получить записи в книге продаж. Как - зависит от вашей программы.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Не понимаю, какой счф, полученный от поставщика? они же просто вернули деньги и все. на эту сумму нет счф.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    у нас 1с 77 бух. но на основании какого счф??

  16. #16
    Аноним
    Гость
    сделала запись книги продаж..как-то...проводка нужная сформировалась.

  17. #17
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не понимаю, какой счф, полученный от поставщика?
    Тот, по которому вы раньше НДС к вычету ставили

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Тот, по которому вы раньше НДС к вычету ставили
    ну я как-то оттуда и зашла...только там суммы то другие. а когда нужную указала то программа написала что сальдо превышено...в итоге в записи книги продаж в основании у меня пусто...так нельзя?

  19. #19
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Главное, чтобы проводки и записи в книгах с нужными суммами сформировались. 76.ВА закрылся?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    вобщем-то благодаря этой записи книги продаж сформировалась одна проводка 76.ВА/68.2.
    По данному контрагенту в анализе субконто все закрылось в ноль.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    эээх....а вот по оборотке 76/ВА все напуталось...

  22. #22
    Аноним
    Гость
    все. нормально получилось на основании полученных счф записями книги продаж(2 счф и 2 записи)
    почему до этого так не получилось, вообще не поняла)
    спасибо вам!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)