×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    kovrizhka kovrizhka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Адрес
    г. Благовещенск, Амурская обл., Russia
    Сообщений
    73

    НДС с авансов от покупателей

    Подскажите, у меня два вопроса по НДС с авансов.

    1. Договор один. Поставки постоянные. Начальное сальдо 0. Покупатель оплатил нам аванс - 80 тыс. руб. за товар. Мы сразу выписали сч-ф на аванс 80 тыс. руб. и сделали запись в книге продаж.
    В этом же квартале, чуть позже, мы отгрузили покупателю товара на 100 тыс. руб. Выписали сч-ф на реализацию и сделали запись в книге продаж на 100 тыс. + сделали запись в книге покупок на 80 тыс. (т.е. зачли аванс).

    В следующем квартале покупатель перечисляет нам деньги - 40 тыс. руб. Вопрос - мы должны выписать сч. на аванс на какую сумму - 20 тыс. (80-100+40) или на 40 тыс.?

    2. Покупатель заплатил аванс - 100 тыс. руб. Мы выписали сч-ф. на аванс и сделали запись в книге продаж на 100 тыс. Покупатель, так ничего и не решил забирать в течение квартала. На конец квартала у нас остались "висеть" его деньги.

    В следующем квартале, опять, покупатель еще не готов был забрать свой товар (ремонт, переезд и тп.). Нам еще раз надо выписывать сч.-ф. на аванс на эти 100 тыс., которые висят с прошлого квартала?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. 40
    2. нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Andyko, почему 40? 20 - аванс, 20 в погашение задолженности

  4. #4
    kovrizhka kovrizhka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Адрес
    г. Благовещенск, Амурская обл., Russia
    Сообщений
    73
    А еще можно вопрос, похожий на первый.

    1. Покупатель оплатил нам 100 тыс. предоплату. Мы как всегда, сч-ф. выписали в книге продаж аванс на 100 тыс. отразили. Чуть позже, в этом квартале, отгрузили ему товара на 50 тыс. руб. Сч.ф на реализацию выписали, в книге продаж отразили 50 тыс. в книге покупок отразили, зачли уплаченный аванс - 50 тыс.

    В следующем квартале покупатель опять перечисляет нам деньги - 50 тыс. руб. Мы выставляем сч.ф и делаем запись в книге продаж, как обычно. Товар, к сожалению, не успеваем ему в этом квартале отгрузить. Опять похожий вопрос - нам надо на конец квартала опять по "остаткам" покупателя выписывать сч-ф. уже на 100 тыс. (50 тыс. с прошлого + 50 тыс. в этом).

    Простите, но я вот путаюсь в этих непрерывных поставках, где раз в месяц на "остатки" денег от покупателей надо выписывать сч-ф.

    Мы работаем с одними и теми же клиентами по нескольку лет по одному договору, но нам проще как обычно - деньги пришли, сч.ф выписали, продали - зачли в книге покупок, чем в конце месяца с этими остатками по всем покупателям соображать.

  5. #5
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Опять похожий вопрос - нам надо на конец квартала опять по "остаткам" покупателя выписывать сч-ф. уже на 100 тыс. (50 тыс. с прошлого + 50 тыс. в этом).
    Не надо

    На остатки не надо выписывать. Только на аванс в момент его поступления

  6. #6
    kovrizhka kovrizhka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Адрес
    г. Благовещенск, Амурская обл., Russia
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Andyko, почему 40? 20 - аванс, 20 в погашение задолженности
    Вот у нас сейчас с налоговой и спор по этому поводу. Мы, как в этом примере, поступили как Январь рекомендует, то есть выписали сч.ф на аванс на 20 тыс. А налоговая считает как Andyko, то есть спрашивает почему мы на 40 тыс. не выписали? И соответственно увеличивает нам суммы аванса по результатам камеральной проверки.

    В итоге у нас уменьшается НДС к возмещению на 11 тыс. рублей. Сумма небольшая, но в нашей ситуации нам каждая копейка важна.

  7. #7
    kovrizhka kovrizhka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Адрес
    г. Благовещенск, Амурская обл., Russia
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Не надо

    На остатки не надо выписывать. Только на аванс в момент его поступления
    То есть про все эти непрерывные поставки можно забыть и считать по-нормальному. Так сказать "день в день", а не на конец квартала.

  8. #8
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    20 - аванс, 20 в погашение задолженности
    да, точно
    чё то я посчитал в другую сторону долг
    40 было бы, если б отгрузили меньше, чем был аванс
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. #9
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    kovrizhka, просто это два разных метода учета. А вы пытаетесь одновременно использовать их.
    Правильнее метод, когда счф выписывается на каждый аванс, а не на остатки

  10. #10
    kovrizhka kovrizhka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Адрес
    г. Благовещенск, Амурская обл., Russia
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    kovrizhka, просто это два разных метода учета. А вы пытаетесь одновременно использовать их.
    Правильнее метод, когда счф выписывается на каждый аванс, а не на остатки
    Спасибо! Вы мне очень помогли, я то думала, что нам нельзя по-нормальному считать, из-за того, что с покупателями подолгу работаем.

  11. #11
    kovrizhka kovrizhka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Адрес
    г. Благовещенск, Амурская обл., Russia
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    да, точно
    чё то я посчитал в другую сторону долг
    40 было бы, если б отгрузили меньше, чем был аванс
    Ну все тогда, и Вы тоже развеяли мои сомнения. Значит правильно мы считали. Мы на каждую оплату всегда сразу выписывали сч-фактуру на аванс.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)