во 2 квартале была выписана счет-фактура на аванс при получении денег на р/с на сумму 3950, а надо было на сумму 3750. Теперь оказалось лишним 30,51 руб НДС начислен. Какими проводками и как сделать исправление? Если сделать справкой 76АВ/68.2 на сумму с минусом в 4квартале, то итог будет правильным, но в декларацию по НДС за 4квартал эта сумма ведь не учтется. Как сделать, подскажите пожалуйста!


Ответить с цитированием