×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Аноним
    Гость

    НДФЛ за работника

    Подскажите пожалуйста, взял работника на пол ставки его оклад (за половину ставки) 3250. НДФЛ, как налоговый агент в день выплаты з/п 3250*13%=422,50 округлять до 423 или платить с копейками? 2. Взносы в фонды за каждого работника округляются до рублей, тоесть если нужно оплатить 331,50 я плачу 332 за каждого или округляется конечная сумма за всех до рублей?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    округлять до 423 или платить с копейками?
    Округлять.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    округляется конечная сумма за всех до рублей?
    Так.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    взял работника на пол ставки его оклад
    У Вас ИП или ООО?

  3. Аноним
    Гость
    Я ИП на УСН доходы. Еще вопросик, чтобы поквартально на взносы за себя и за работников уменьшать налог по УСН взносы должны быть оплачены в текущем квартале так? Или еще и в текущем месяце, тоесть за январь можно в феврале или нужно именно в январе?

  4. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    в квартале за квартал
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. Аноним
    Гость
    Еще вопрос, взносы в ФСС в месяц за всех работников 1979,25, но оплатить я должна 1980 так? 2. И в отчетах начислено в месяц тоже ставлю 1980 руб?

  6. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    оплатить я должна 1980 так?
    да, но можно точную сумму уплатить с копейками.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в отчетах начислено в месяц тоже ставлю 1980 руб?
    Нет. Ставите реальные начисления с копейками
    4-ФСС составляется в рублях и копейках

  7. Аноним
    Гость
    Оплачу 1980, в квартал значит 5940, но как я поняла уменьшать налог по УСН (не более 50%) я буду на 5937,75 если точнее то 5938, а не 5940 в пределах исчисленных, а не оплаченных так? Вот эти копейки 2 рубля, как переплату нужно будет указывать в отчете? Извините за дотошность занимаюсь этим впервые (ИП принял работника) боюсь наделать ошибок.

  8. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в пределах исчисленных,
    Да


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот эти копейки 2 рубля, как переплату нужно будет указывать в отчете?
    Это Вы сейчас про какой отчет? В 4-ФСС указываете все, что оплатили и выводите сальдо. В декларации по УСН переплата взносов не фигурирует.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    (ИП принял работника
    Надеюсь, Вы встали на учет в ФСС и ПФР как работодатель?

  9. Аноним
    Гость
    Да встала на учет в ФСС и ПФ. Подскажите до 15 числа следующего месяца от з/п работников я плачу 2,9% в ФСС+0,2% в ФСС+ 5,1% ффомс+16% ПФ страх часть +6% накопительная часть в ПФ.
    В день выплаты з/п НДФЛ 13% все? И раз в квартал 4ФСС до 15 числа след. месяца так? А вот по ПФ какие отчеты обязательны? Боюсь чего-нибудь пропустить если что-то забыла поправьте. Спасибо.

  10. Аноним
    Гость
    И еще в трудовом договоре выплата з/п до 15 числа следующего месяца, в заявлении на регистрацию день выдачи денег в банке на з/п указала 10 число, но реально буду выдавать из кассы 10 числа (у меня магазин, розница) я правильно понимаю НДФЛ я должна уплачивать 10 числа?

  11. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним, в какой день выплачиваете, тем же днем и НДФЛ платите

  12. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    реально буду выдавать из кассы 10 числа (у меня магазин, розница)
    Если выплачиваете из выручки - то на следующий день после выплаты.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. Клерк Аватар для Светлана СВ
    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    РФ. ПФО
    Сообщений
    230
    А где посмотреть, поменялись ли КБК по НДФЛ?
    А то уже аванс надо выплачивать, а мы обычно сначала НДФЛ перечисляем, потом уже выплаты делаем

  14. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Светлана СВ Посмотреть сообщение
    аванс надо выплачивать
    При выплате аванса НДФЛ не перечисляется.

    Цитата Сообщение от Светлана СВ Посмотреть сообщение
    сначала НДФЛ перечисляем, потом уже выплаты делаем
    это неправильно, надо одновременно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. Клерк Аватар для Светлана СВ
    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    РФ. ПФО
    Сообщений
    230
    да, знаем что с аванса не нужно НДФЛ перечислять, просто нам программист так сделал что и с з/п и с аванса высчитываются 13%
    И то что надо одновременно, тоже в курсе... Только как вы себе это представляете? Собрать всех сотрудников, отвезти их всей толпой в банк, одной рукой оператору платежку протянуть а второй рукой аванс/зарплату сотрудникам раздавать? Нет уж, мы лучше по привычному - до обеда НДФЛ в банк отправляем, а потом приезжаем из банка, открываем кассу и выплаты сотрудникам делаем.
    Но это лирика...
    А вопрос у меня тот же - не поменялись ли КБК по НДФЛ, и вот тут я ещё запуталась
    http://www.klerk.ru/appendixes/305283/
    182 1 01 02010 01 1000 110 - Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
    182 1 01 02030 01 1000 110 - Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
    Название: 1329201111.gif
Просмотров: 1298

Размер: 2.1 Кб
    но мы в 2012 году платили с такой формулировкой: 18210102010011000110 - Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п 1 ст. 224 НК РФ.
    Так какой теперь надо платить налог за своих сотрудников?
    Последний раз редактировалось Светлана СВ; 22.01.2013 в 15:17.

  16. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Светлана СВ Посмотреть сообщение
    Собрать всех сотрудников, отвезти их всей толпой в банк, одной рукой оператору платежку протянуть а во второй рукой аванс/зарплату сотрудникам раздавать?
    Не придумывайте. Имеется в виду - в день получения денег в банке на выплату зарплаты.


    Цитата Сообщение от Светлана СВ Посмотреть сообщение
    платили с такой формулировкой:
    Формулировку назначения платежа никто не читает.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки, где-то в интернете я читала, что платежи в ФСС можно не округлять. Вопрос 1.можно ли оплатить 1066,25 (тоесть с копейками) каждый месяц за работников? 2. Тогда какие платежи за работников нужно платить округлять до рублей?

  18. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Только НДФЛ округлять
    В фонды не округлять

  19. Аноним
    Гость
    Зета, НДФЛ за работников, конечную сумму за всех я округляю до рублей правильно? 2. Взносы в ФСС и ПФ плачу с копейками и в отчетах все с копейками правильно? Спасибо за ответы.

  20. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    НДФЛ округляете по каждому и потом складываете
    Остальное правильно

  21. Аноним
    Гость
    По каждому до рубля если даже 1600,20 я начисляю 1621 и так по каждому?

  22. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    По обычным правилам 1600.20 до 1600

    И так по каждому

  23. Аноним
    Гость
    Большое спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)