Здравствуйте, подскажите пож-та. Мы приобрели товар 7.11., у предприятия которое находится в Казахстане, оплата не производилась за поставленный товар, 6 декабря согласно претензии, акта, и товарно - транспортной накладной вернули товар, в 1с 8.2 я возврат сделала документом: возврат товаров поставщику Проводки:Д76К41; Д60К76., если счет фактуру не проводить в 1с то сумма на которую был сделан возврат попадает в книгу продаж, а если сделать то и в книгу покупок. Как нужно правильно сделать в 1с это не реализация, получается счет - фактуру проводить не нужно? Вообщем я запуталась, а когда заявление о ввозе товаров мне налоговая одобрет, я проведу счет - фактуру на покупку этого товара, а там сумма без возврата. Напишите пож-та как нужно было из начально сделать, покупка, возврат, а далее одобренное заявление, что нужно сделать по этим операциям подчеркнутым мною.


Ответить с цитированием