×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. #1
    Лёля
    Гость

    Тут Клерки помогите кто знает

    Столкнулась с ситуацией из которой не знаю выход ПОМОГИТЕ.
    По данным бух.учета получила прибыль К-99 3000 руб. по налоговому убыток 11000 руб. сторнирую и делаю проводку Д-99 К-68,4 -11000. Как я понимаю у меня должна получиться по Д-99 8000 руб., а у меня оборотка формируется в К-99 14000.
    Как будет правильно ПОМОГИТЕ!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Lavrik
    Регистрация
    09.08.2002
    Сообщений
    534
    А зачем убыток по НУ в БУ отражать? Проводка Д-99 Кт-68.4 что у вас отражает?
    Все будет отлично!

  3. #3
    Лёля
    Гость
    Что у нас по налогу на прибыль убыток, нам ведь нужно както отразить что у нас убыток, поэтому мы и сторнируем.

  4. #4
    Клерк Аватар для Инга К.
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    424
    Налоговый учет в бух учете НЕ ОТРАЖАЕТЕ!
    Если бы была база по налогу на прибыль (т. е. если бы была прибыль в налоговом учете) Вы бы провели бы только сам налог в К 68, а так проводок не делаете, просто нет налога на прибыль в этом отчетном периоде!
    с уважением,
    Инга

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Стоп. Бухгалтерский и налоговый учет - разные вещи.
    В бухгалтерском - прибыль, в налоговом - убыток, ничего больше не трогаем и не исправляем.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Если я правильно поняла, то я никаких проводок не делаю и на 68,4 никак не отражаю. В форме 2 построке 150 ставлю прочерк и строка 190 должна совпасть с 99 счетом в бух. учете.

  7. #7
    Клерк Аватар для Lavrik
    Регистрация
    09.08.2002
    Сообщений
    534
    Исходное сообщение Лёля
    Что у нас по налогу на прибыль убыток, нам ведь нужно както отразить что у нас убыток, поэтому мы и сторнируем.
    Нет у вас убытка в БУ! Ничего не трогайте! Для БУ вам нужна только сумма налога на прибыль. Только налог вы можете отражать, если у вас сумма изменилась (доначислить или сторно).
    Все будет отлично!

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Исходное сообщение Аноним
    Если я правильно поняла, то я никаких проводок не делаю и на 68,4 никак не отражаю. В форме 2 построке 150 ставлю прочерк и строка 190 должна совпасть с 99 счетом в бух. учете.
    правильно поняла.

  9. #9
    лёля
    Гость
    Исходное сообщение Lavrik


    Нет у вас убытка в БУ! Ничего не трогайте! Для БУ вам нужна только сумма налога на прибыль. Только налог вы можете отражать, если у вас сумма изменилась (доначислить или сторно).

    Lavrik, скажите честно вы меня специально путаете или нет. Ведь 11000 рублей я сторнировала и стаила с "-", все в один голос кричат что этого делать нельзя, а вы сейчас говорите что "у вас сумма изменилась (доначислить или сторно"

  10. #10
    Клерк Аватар для Lavrik
    Регистрация
    09.08.2002
    Сообщений
    534
    Я о налоге на прибыль. Вообще. Убыток у вас за 9 мес? Если раньше был налог, то его и сторнируете, если нет, то ничего не делайте. А обращаю Ваше внимание на 68 счет- на нем налог отражается, а не прибыль вообще. надеюсь, я вас не запутала :-)
    Все будет отлично!

  11. #11
    Лёля
    Гость
    Lavrik, не обижайтесь на меня я просто прошу мне помочь и разобраться. В первом кв-ле у меня была прибыль, 2,3 - убыток.
    Сейчас в 3 кв-ле на счете 68,4 у меня должно что-нибудь отражаться или нет?

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Прибыль была по данным налогового учета? Налог на прибыль в бух.учете начисляли?

  13. #13
    Клерк Аватар для Lavrik
    Регистрация
    09.08.2002
    Сообщений
    534
    Если по итогам 9 мес - убыток, то налога на прибыль нет, по-этому, налог на прибыль ранее начисленный нужно сторнировать : Д99 К68.4 (-ХХХ).
    Тогда на 68.4 ничего по кредиту не будет.
    ps: Леля, вы то, никто не обижается, моя проблема - неясно выразила мысль

  14. #14
    Лёля
    Гость
    Значит получается что проводку Д99 К 68,4 я сделала правильно.У меня отсторнировалась прибыль за первый кв-тл и разница (убыток) отразился на Д-68,4. Правильно?
    Если правильно, то мы возвращаемся в самое начало к вопросу.

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Неправильно - сторнировать нужно не прибыль, а налог на прибыль так, чтобы на счете 68,4 остался ноль...

  16. #16
    Леля
    Гость
    Значит у меня по Д-т и К-т 68,4 будет ноль?

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Нет. По дебету будет сумма перечисленного в бюджет налога, надо чтобы по кредиту был ноль.

  18. #18
    Клерк Аватар для Lavrik
    Регистрация
    09.08.2002
    Сообщений
    534
    Леля, не путайте налог с прибылью!
    Все будет отлично!

  19. #19
    Лёля
    Гость
    я не путаю. "По дебету будет сумма перечисленного в бюджет налога, надо чтобы по кредиту был ноль."- это обороты за период. А на конец периода будет по нулям. Правильно?

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    нет. на конец периода - будет сальдо по дебету, налог уплачен, а начислений нет, они отсторнированы, а переплата так и будет висеть.

  21. #21
    Лёля
    Гость
    Лен, тогда помогите разобраться так. За 3 кв-тл: на начало периода по К-68,4 200р. Оборот за период Д-68,4 200 руб. На конец периода- по нулям.

  22. #22
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    1. Леля, у вас в первом квартале была прибыль по НУ, вы в БУ делаете начисление налога на прибыль Дт 99 Кт 68.4 200 руб.
    Кроме того, вы должны начислить авансовые платежи на 2 квартал по налогу на прибыль, т.к. в 1 квартале была прибыль у вас. Делаете еще проводку Дт 99 Кт 68.4 200 руб.
    Во втором квартале вы перечисляете в бюдет налог на прибыль за 1 квартал Дт 68.4 Кт 51 200 руб. и авансовый платеж за 2 квартал Дт 68.4 Кт 51 200 руб.

    2. Во втором квартале у вас получился в НУ убыток, следовательно налога на прибыль быть не должно. Вы должны сторнировать начисленный ранее налог на прибыль: Дт 99 Кт 68.4 - 400 руб. (налог за 1 кв. и + авансовый платеж за 2 квартал).
    Авансового платежа на 3 вартал у вас уже не будет, т.к. получен убыток. Итого получается сальдо по Дт 68.4 400 руб, по Кт 68.4 =0.

    3. В 3 квартале снова получен убыток в НУ, значит налога не будет, а вот авансовые платежи могут и быть. Только в том случае, если убыток за 2 квартал больше, чем убыток за 3 квартал. Тогда вы начисляете авансовые платежи на 4 квартал в размере 24% от суммы прибыли за 3 квартал. В этом случае делаете проводку Дт 99 Кт 68.4 100 руб. Тогда сальдо по Кт 68.4 будет 300 руб.
    Если же убыток за 9месяцев стал еще больше, чем за полугодие, тогда никаких авансовых платежей и начислений налога на прибыль нет. Сальдо в этом случае остается по Кт 68.4 400 руб.

    Если что-то не понятно, спрашивайте, попробую расшифровать свои записи
    Желаю всем удачи!

  23. #23
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Хотя, если честно, то с пунктом 3 я по-моему что-то намудрила... Если убыток получен и по итогам 3 квартала, то авансовых платежей не будет. (кажется, так)
    Желаю всем удачи!

  24. #24
    дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    не будет.
    Наталья.

  25. #25
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Леля, если вопросы остались - пишите.
    Демидова Татьяна

  26. #26
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    Запутали вы человека. Нет чтоб просто сказать - Лёля, сделайте проводку сторно д99 -к68,4 на сумму ранее начисленного налога. (на сумму оборота по кредиту).
    Лёля, это все. Никаких проводок больше.

  27. #27
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Sifa - талант.
    Согласна.
    Демидова Татьяна

  28. #28
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    Irina_A
    Кроме того, вы должны начислить авансовые платежи на 2 квартал по налогу на прибыль, т.к. в 1 квартале была прибыль у вас
    Будьте любезны, ответьте Есть ли категории предприятий, которые в этом случае могут не начислять авансовые платежи?

  29. #29
    Irina_А
    Гость
    Все предприятия плательщики налога на прибыль должны платить авансовые платежи по прибыли. Единственное различие:

    1. Если выручка за последние 4 квартала не превышает 3000000 руб без НДС, налога с продаж и акцизов, то начисляете авансовый платеж и перечисляете его сразу на весь квартал в срок до 28 числа. Т.е. вместе с платежом налога на прибыль за прошедший квартал делаете авансовый платеж и за будущий квартал.

    2. Если выручка больше данного критерия, то авансовые платежи делаете ежемесячно в течение следующего квартала в размере 1/3 всего квартального платежа в срок до 28 числа каждого месяца.


    Irina_A

  30. #30
    Атания
    Регистрация
    17.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,464
    Т.е. вместе с платежом налога на прибыль за прошедший квартал делаете авансовый платеж и за будущий квартал.
    Я посмотрела еще раз НК с изменениями, инструкцию с изменениями по прибыли и вижу что нет 2х платежей. Есть только один платеж по результатам фактической прибыли за прошедший квартал, который и назван авансовым платежем для уплачивающих авансовые платежи поквартально. Модераторы рассудите, как правильно?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)