Вроде с экспортом более-менее разобралась, но получается я неправильно делала декларации по НДС. Я учитывала НДС с покупки товаров, часть из которых продавалась на экспорт, отражала в разделе 3 декларации. В этом же квартале часть товаров продавалась на экспорт по 0 ставке. Сейчас нужно сдавать документы на Возмещение НДС, а мне получается нечего возмещать. Что делать? Сдавать уточненки, перечислять НДС с покупок товаров, а потом ждать решения о возмещении - и получать на р/с ту же сумму? Что посоветуете?


