Добрый вечер! что-то я совсем в тупике....
подскажите, мы уплатили НДС как НА в размере 100 000 рублей
далее, сдаем декларацию, в разделе 2 отражаю 100 000
в разделе 3 по строке 210 ставлю 100 000
+ еще сумма НДС к возмещению по прочим операциям = 50 000
итого НДС к возмещению = 150 000?!
верно ведь?!
но при этом в книгу продаж он попадает. так?!


Ответить с цитированием