×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    09.07.2008
    Сообщений
    42

    Корректировочный счет-фактура (ошибочно продано без НДС) и книги покупок/продаж

    Коллеги!
    Ситуация следующая: Во втором квартале 2012 года ошибочно продан товар медицинского назначения на сумму 3220 без НДС.
    В 4 квартале этот факт обнаружен при проверке.
    Правильно ли я делаю корректировки по ДАТАМ и действиям?
    Мои действия:
    1. Создаю корректировочный счет-фактура декабрем 2012 г.
    2. Делаю запись в книгу покупок вторым кварталом на сумму 3220 без НДС
    3. Делаю запись в книгу продаж вторым кварталом на сумму 3220 с НДС 18%.
    4. Формирую дополнительные листы книги покупок и книги продаж за 2 квартал.
    5. Подаю уточненную декларацию и доплачиваю НДС и пени.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    29.06.2012
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    248
    Тут скорее техническая ошибка,а значит нужно выставить исправительную счет-фактуру.Корректировочный счет-фактура выставляется "При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней считая со дня составления документов, указанных в пункте 10 статьи 172 настоящего Кодекса."

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)