Коллеги!
Ситуация следующая: Во втором квартале 2012 года ошибочно продан товар медицинского назначения на сумму 3220 без НДС.
В 4 квартале этот факт обнаружен при проверке.
Правильно ли я делаю корректировки по ДАТАМ и действиям?
Мои действия:
1. Создаю корректировочный счет-фактура декабрем 2012 г.
2. Делаю запись в книгу покупок вторым кварталом на сумму 3220 без НДС
3. Делаю запись в книгу продаж вторым кварталом на сумму 3220 с НДС 18%.
4. Формирую дополнительные листы книги покупок и книги продаж за 2 квартал.
5. Подаю уточненную декларацию и доплачиваю НДС и пени.

Ответить с цитированием