Добрый день, прошу совета, товар по ГТД выпущен 1 ноября, 15 ноября получена КТС к ГТД в сторону увеличения, часть товара к этому момента уже продана, согласно учетной политике предприятия таможенные платежи включаются в себестоимость товара, вопрос можно ли изменить себестоимость товаров, что ещё не реализованы? а по товарам, что реализованы, нужно ли разницу, что приходится на них сразу списать на счет 90.2. Или эту разницу кидать на 91. 2 счет.