×
Показано с 1 по 23 из 23

Тема: пбу 18/2

  1. #1
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9

    пбу 18/2

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться: с апреля по сентябрь был другой бухгалтер предприятие-торговля и велся почему-то 20,26 счета, с октября веду как надо 44
    до октября 09 и 77 счета равнялись -Это по основным средствам разница в принятии к учету и амортизация,с октября 09 перестал увеличиваться на амортизацию, а 77 и 99.02.3 появился, правильно ли это и почему 09 до октября увеличивался а потом перестал, разъясните, пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от николеся Посмотреть сообщение
    и почему 09 до октября увеличивался а потом перестал
    Может в бухучете ОС, по которым была разница, самортизировались?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    спасибо, но это было бы понятно,амортизация начисляется

  4. #4
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я правильно понял, что изменили несмотря на предупреждение программную учётную политику не с начала года - и теперь удивляетесь, что годовой налог на прибыль взбрыкнул?

  5. #5
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Исходя из той информации, которую Вы привели, сложно сказать что-то конкретно.
    Проводки-то автоматически формируются (формировались) или вручную?

  6. #6
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9
    да, изменила, и что же делать?

  7. #7
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от николеся Посмотреть сообщение
    да, изменила
    Зачем?

  8. #8
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9
    дело в том ,что 1с8 все делает красиво, а до октября бухгалтером делались только ручные проводки (26,20) закрытие и т.д., а так как это торговля,то решила- все расходы на 44 вот теперь и не знаю что делать,Видимо от сюда и не стал 09 начисляться,подскажите как правильно

  9. #9
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Что именно в настройках изменили?

  10. #10
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9
    только все расходы на 44(и амортиз. конечно)

  11. #11
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Все-таки мне не понятно: у Вас реально есть разницы в суммах амортизации по БУ и НУ? Если есть, то прога нормально начисляет/погашает ОНА/ОНО.

  12. #12
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9
    и НУ и БУ все ведется одинаково и амортиз начисляется одинаково, единственное на 08 сумма больше, чем на 01 я и сама не поняла как принималось к учету ОС и вот отсюда появился 09(Д) и 77(К) я не могу понять в моем случае они должны быть равны как было до сентября или появляется 99.02.3. До сентября делались проводки: 09/68 и 68/77, а с октября (когда начала применять44 счет) 68/77 99.02.03/68 и как же правильно, вооще запуталась

  13. #13
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от николеся Посмотреть сообщение
    на 08 сумма больше, чем на 01
    Не понял. Оборот?
    Цитата Сообщение от николеся Посмотреть сообщение
    не могу понять в моем случае они должны быть равны
    09 и 77 не связаны между собой.

    Цитата Сообщение от николеся Посмотреть сообщение
    До сентября делались проводки: 09/68 и 68/77
    С одинаковыми суммами?
    Если разниц реально не существует, спишите суммы с 09 и 77.
    77/09

  14. #14
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Сергей А.В., не поможет...

    автор скорее всего забыла включить НУ статье расходов и теперь амортизация в НУ ложится на необлагаемые с появлением ПНО на 99.2.3

  15. #15
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Возможно.

  16. #16
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9
    разница только в принятии к учету на 08счете была сумма больше, чем на 01 счете и вот отсюда, с этой разницы и сформировался и 09(Д) и 77 (к)и они равны, (в первый месяц разница 08 и 01, а затем и амортиз. и 09 и 77)
    а в октябре 09 не увеличивался на амортиз. , только 77, а 68 закрывался 99.02.3
    правильно ли это стало с октября

  17. #17
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9
    я правильно Вас поняла, когда открывала 44 счет расходов, т.е. дело в настройках

  18. #18
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от николеся Посмотреть сообщение
    на 08счете была сумма больше, чем на 01 счете
    Т.е. на 08 висит сальдо?

  19. #19
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9
    в том то и дело,что не висит, 08 закрыт не понятно как- там и минус и плюс но разница именно от туда идет(копья в копью)

  20. #20
    Сергей А.В. Сергей А.В. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от николеся Посмотреть сообщение
    закрыт не понятно как
    Ну что значит не понятно? Проводки-то видно, наверное.
    Если суммы в НУ и БУ на 01 счете и суммы амортизации в НУ и БУ одинаковые, то
    Цитата Сообщение от Сергей А.В. Посмотреть сообщение
    спишите суммы с 09 и 77.
    77/09
    ИМХО.
    Посмотрите справки-расчеты по постоянным разницам, там может увидите причины.

  21. #21
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9
    пойду смотреть,спасибо!

  22. #22
    николеся николеся вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2013
    Сообщений
    9
    Здравствуйте! Спасибо за помощь!
    С 08 разобралась-компьютер принимали к учету через документ-передача оборуд. в монтаж , от сюда и появились на 08,01 и 02 счетах ПР и ВР (они равны) .только почему сначала был и 09 и 77, а когда затраты стали относиться на 44 счет(с октября), то только 77 и 68 закрывается на 99.02.3, как же правильно??, или уже не париться, а убрать этот монтаж, оприходовать как обычно-только вводом в эксплуатацию, налог на прибыль вроде не летит, как Вы считаете?

  23. #23
    Винокурова Юлия Винокурова Юлия вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    с 01.01.2012г. ПБУ 18/2 не применяем. остатки по 09 и 77 куда списать? или пусть висят?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)