×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2006
    Сообщений
    104

    Заполнение строк 1260 и 1550 в балансе в 1С

    Добрый день!
    У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368). Конфигурация :Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.44.10) .
    При заполнении баланса у меня получается, что счет 76ВА не попадает в строку 1230, а 76АВ - в 1260 - это в Активе.В пассиве - в строке 1530 - минусуется остаток по сч. 76АВ и в стр.1550 - тоже не попадает остаток по сч.76ВА.
    раньше (весь 2011 и 3 квартала 2012) эти строки заполнялись по другому - в прочие активы и прочие обязательства попадал 76 счет (76АВ и 7ВА) соответственно.
    То есть, если я буду сдавать такой баланс - остатки, указываемые в предыдущих балансах по строкам 1230, 1260 в активе и 1520, 1550 - в пассиве на 31.12.11 и 31.12.10 - не сойдутся.
    В чем причина, подскажите!
    Может, кто-нибудь сталкивался?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    У меня такая же проблема (только релиз 2.0.44.13) Никто ответ не нашел?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    Цитата Сообщение от Ирина Мусатова Посмотреть сообщение
    При заполнении баланса у меня получается, что счет 76ВА не попадает в строку 1230, а 76АВ - в 1260 - это в Активе.В пассиве - в строке 1530 - минусуется остаток по сч. 76АВ и в стр.1550 - тоже не попадает остаток по сч.76ВА.
    1С явно уже учли рекомендации Минфина по отражению кредиторки по авансам без НДС.Вопрос: как сдавать баланс за год, беда имненно втом, что прога учла эти рекомендации и в прошлых периодах итоги на 31.12.2010 и 31.12.2011. При проверке у налоговиков сразу возникнут вопросы о такой нестыковочке с прошлыми отчетами.
    [/QUOTE]То есть, если я буду сдавать такой баланс - остатки, указываемые в предыдущих балансах по строкам 1230, 1260 в активе и 1520, 1550 - в пассиве на 31.12.11 и 31.12.10 - не сойдутся.[/QUOTE]
    Может кто-то сдал баланс-поделитесь?!

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    На 31.12.10 и 31.12.11 заполнять в любом случае так, как в предыдущих отчетах

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    На 31.12.10 и 31.12.11 заполнять в любом случае так, как в предыдущих отчетах
    А как это сделать в 1С, как исправить цифры вручную при печати отчета со штрих кодом? Сама прогамма и за предыдущие годы уже ставит по-новому!

  6. #6
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Так в ячейках можно исправлять цифры. Ячейки доступны для редактирования

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Сообщений
    907
    Цитата Сообщение от psg Посмотреть сообщение
    1С явно уже учли рекомендации Минфина по отражению кредиторки по авансам без НДС.Вопрос: как сдавать баланс за год, беда имненно втом, что прога учла эти рекомендации и в прошлых периодах итоги на 31.12.2010 и 31.12.2011. При проверке у налоговиков сразу возникнут вопросы о такой нестыковочке с прошлыми отчетами.
    А можно ссылочку на минфиновский документ, плиз!
    Последний раз редактировалось Дт-Кт; 25.02.2013 в 09:35.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Наверное вот этот)
    Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2013 № 07-02-18/01

  9. #9
    Аноним
    Гость
    У меня тоже такая же проблема, 1С задолбали уже..Такоей был красивый баланс и автоматически всё правильно заполнялось, а теперь всё полетело. Каждый раз придется править

  10. #10
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Да ладно, раз в год теперь править придется всего лишь.
    Хотя 1С, конечно, накосячили, что остатки на более ранние отчетные даты по-другому заполнять начали

  11. #11
    Аноним
    Гость
    В общем случае показатели по строке 1450 "Прочие обязательства" на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, переносятся из Бухгалтерского баланса за предыдущий год. В случае если показатель строки 1450 на отчетную дату сформирован по иным правилам, то показатели на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, должны быть скорректированы таким образом, как если бы они определялись по тем же правилам, что и показатель на отчетную дату. Иными словами, должна быть обеспечена сопоставимость сравнительных показателей (абз. 2 п. 10 ПБУ 4/99).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)