×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97

    Расхождения с поставщиками

    Добрый день! Уважаемые Клерки, подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации: ООО не большое, отчетность годовую уже всю сдали. А тут один из поставщиков присылает акт сверки за год и выясняется, что у нас с ними расхождения. Аж в июне 2012 нами были приобретены материалы на 7500,00 р, полсе этого буквально через неделю директор едет туда и меняет эти материалы на другие. Поставщик анулирует у себя первоначальные документы и выписывает новую ТН на 3500,00. Нам же в бухгалтерию измененные документы не поступают. Также у нас теперь висит переплата, но поставщик за полгода ни разу об этом не говорил и не учитывал ее при выставлении последующих счетов. Теперь поставщик настаивает, чтобы мы меняли у себя документы. Но получается, что за полугодие пойдут расхождения во всех отчетностях... Мне теперь после всех исправлений нужно будет сдавать уточненные по НДС и прибыли за полугодие, 9 месяцев и год??? Заранее спасибо за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,706
    Да, уточненки нажо сдавать.
    НДС только за 2 квартал

  3. #3
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97
    Извините, Январь! Если я правильно понимаю, то НДС только за 2 кв-л, а прибыль за 2, 3 кв-л и год? Балансы не пересдавать? там же тоже расхождения пошли...

  4. #4
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97
    Еще такой вопросик! Т.к. у нас получилась переплата поставщику, можно ли от него требовать счет-фактуру на оставшийся аванс? Просто тогда вроде и НДС сходится с уплаченным уже по декларации...

  5. #5
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    то НДС только за 2 кв-л, а прибыль за 2, 3 кв-л и год?
    Да

    Уточненных балансов не бывает

    Счф на аванс сумму налога оставит прежней, но вычеты в разных строках декларации

  6. #6
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97
    Спасибо за ответы!!!

  7. #7
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97
    Извините за беспокойство... Перепровела все документы (июньские) и теперь у меня получается недоплата налога на прибыль за полугодие 34,00руб. Но по итогам года была переплата 5448,00 и в январе не доплатили налог на эту сумму. Если я сейчас доплачу налог за полугодие, то не будет у нас пени???

  8. #8
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    вас волнуют пени на 34 руб?!
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  9. #9
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97
    Я конечно извиняюсь, может как-то не так задала вопрос. но то, что получается недоплата за 2 кв-л, могут ли быть потом пени после сдачи уточненок? Чего я могу ожидать от налоговой или самим сразу оплатить? Простите за глупые вопросы, но с такой ситуацией сталкиваюсь впервые....

  10. #10
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    По состоянию на 28.07.12 по данным уточненки недоимка вырисовывается? Переплата за счет уменьшения налога, по итогам 9 мес. или года?

  11. #11
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97
    По состоянию на 28.07.12 после исправлений к уплате в ФБ - 6838,00 (было 6835,00) и МБ - 61544,00 (было 61513,00)
    С учетом ранее переплаты за 2011 год было оплачено в ФБ - 4208,00 (нужно было оплатить 4216,00) и МБ - 37863,00 (нужно было 37945,00). Т.е. недоплата 90,00.
    По состоянию на 28.10.12 после исправлений к уплате в ФБ - 7379,00 (было 7255,00) и МБ - 66411,00 (было 65299,00)
    Было оплачено в ФБ - 7800,00 (нужно было оплатить 7387,00) и МБ - 70202,00 (нужно было 66493,00). Т.е. переплата 4122,00.
    По состоянию на 28.02.13 после исправлений к уплате в ФБ - 8057,00 (было 8057,00) и МБ - 72509,00 (было 72509,00)
    С учетом ранее переплаты было оплачено в ФБ - 7512,00 (нужно было оплатить 7644,00) и МБ - 67606,00 (нужно было 68800,00). Т.е. недоплата 1326,00.
    Могу ли сейчас подать уточненки за 3 квартала по прибыли и доплатить. Не будет ли пени за раннюю недоплату.
    Помогите пожалуйста разобраться... совсем запуталась......

  12. #12
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Могу ли сейчас подать уточненки за 3 квартала
    У вас же ошибка в полугодии? Уточняйте полугодие, пени до подачи заплатите (рубля 1,5 набежит)

  13. #13
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97
    Ошибка выявилась в полугодии, только потом если исправлять начисленные налоги, то и к оплате суммы меняются..... Пени набегут только за полугодие??? Не подскажите, как правильно расчитать? Никогда не сталкивалась с этим.

  14. #14
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от МарияМ. Посмотреть сообщение
    и теперь у меня получается недоплата налога на прибыль за полугодие 34,00руб
    Из-за такой суммы я не стала бы корректирующую подавать. Годом все правильно, и хорошо.

  15. #15
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97
    Зета! Может мне просто доплатить налоги и ничего не подавать???

  16. #16
    МарияМ. МарияМ. вне форума
    Клерк Аватар для МарияМ.
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    97
    Уважаемые Клерки! Проверьте пожалуйста, правильно ли получилось????
    было начислено - должно быть - оплата
    1 кв. 545,00 - 545,00 - 545,00
    4903,00 - 4903,00 - 4903,00

    2кв. 6835,00 - 6838,00 - 4208,00 (- переплата 2627,00)
    61513,00 - 61544,00 - 37863,00 (- переплата 23650,00) получился долг 34,00р

    3кв. 7255,00 - 7252,00 - 7800,00
    65299,00 - 65268,00 - 70202,00

    4 кв. 8057,00 - 8057,00 - 7512,00 (- переплата за 3кв 545,00)
    72509,00 - 72509,00 - 67606,00 (- переплата за 3кв 4903,00)

    Исправив ошибку в полугодии, далее выровнила начисленные налоги по остальным декларациям. На конец года все сошлось. Может и не стоит подавать уточненки по НДС и прибыли???
    Помогите пожалуйста, посоветуйте, как быть......
    Последний раз редактировалось МарияМ.; 07.02.2013 в 13:55.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)