В ноябре отгрузили клиенту товар - по док 250шт, по факту 500шт. Клиент оприходовал 500шт и все продал.
Сегодня сообщил об этом казусе и просит исправить документы.
Нужно сделать исправление в первичной или сделать корректировочную сч фактуру?
И по отчетности: НДС - сдавать уточненку?


Ответить с цитированием


