×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    София Ларина София Ларина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2012
    Сообщений
    12

    Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР

    Добрый день.

    Помогите , пожалуйста, разобраться.

    Сделала вот такие операции в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) :

    1. Операция Бухг. и нал. учет
    10,6 98,02 100 руб
    2. Реализация товаров и услуг (стандартная)
    91,02 10,06 100 руб
    62,01 91,01 1000 руб
    91,02 68,02 152,54 руб

    Т.е. Сначала безвозмездно получила материалы - ручная операция, а затем продала - регламентная операция , расходы на 91 счет .После этого в анализе состояния НУ по налогу на прибыль не выполняется равенство БУ=НУ+ВР+ПР на сумму НДС ( Расходы в НУ меньше на сумму 153руб) .Подскажите, что делаю не так??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от София Ларина Посмотреть сообщение
    что делаю не так??
    1.
    Попробуйте сделать через Поступление...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    София Ларина София Ларина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2012
    Сообщений
    12
    OgaК, попробовала. Тоже самое! не сходится на сумму НДС.

    причем, это касается 91 счета, т.к. сделала еще одну операцию реализации на 91 и таже ситуация.

  4. #4
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от София Ларина Посмотреть сообщение
    попробовала. Тоже самое!
    а какие счета проставили? какие проводки Поступление делает?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  5. #5
    София Ларина София Ларина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2012
    Сообщений
    12
    Такие же проводки: 10,06 98,02 без НДС

  6. #6
    ShestakovVitaly ShestakovVitaly вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2012
    Сообщений
    1
    Отчет так и будет показывать, т.к. счет расходов 91.02. Типовой отчет этого не учитывает, т.к. предполагает, что НДС идет с 68.02 на 90.03, а не на 91.02. Он должен показывать по идее разницу в расходах на НДС, а в доходах обратную разницу, т.е. итого прибыль должна сходиться если все верно.

  7. #7
    София Ларина София Ларина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2012
    Сообщений
    12
    т.е. ничего корректировать не нужно , оставить все как есть, просто держать это в голове??

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)