Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей проблеме: подала уточненку по НДС за 4 кв 2012 (сумма с/ф бала неверно внесена сотрудником). теперь формирую книгу покупок с доп листами и не могу понять каким образом мне отразить в исходной декларации сумму неверно указанного НДС, а уже в доп листе отразить остаток верной суммы. То есть мне необходимо сумму НДС разбить на части, чтобы книга покупок сходилась с декларацией по НДС.



