в 1с8.2. в ОСВ по сч.43 по БУ и У стоят разные суммы в оборотах. Почему так??
открываю карточку сч.43 и там стоят разные суммы с минусом по регламентированной операции "Коректировка выпуска продукции". Это почему так происходит?
Помогите!!
в 1с8.2. в ОСВ по сч.43 по БУ и У стоят разные суммы в оборотах. Почему так??
открываю карточку сч.43 и там стоят разные суммы с минусом по регламентированной операции "Коректировка выпуска продукции". Это почему так происходит?
Помогите!!
Значит, плановая цена больше фактической.
Нужно проследить судьбу конкретной номенклатуры 43 от начала ее создания. Как формировалась на 20
Как это одна? Всего одна или вообще много, а вы всё в кучу сваливаете?
В реализации одну и ту же группу указывать нормально.
Но вы же еще делаете документ "отчет производства за смену". Там нужно другую указывать. И плановые цены
У вас директ-костинг? По сч25 есть обороты? Что за продукция?
директ-костинга нет.
по сч.25 обороты есть.-одинаковые.
накладки против скольжения для колес производим.
у меня и в отчете производства за смену и в реализации одна и таже номенклатурная группа.
а на что это влияет?
Не видя базу, сложно понять.
Так вы в релизации указывали разные номенклатуры 43, а выпускали на 43 с 20 только одну? По счету 43 нет минусов по оборотке по количеству?
выпускала с 20 на 43 одну номенк.группу.
в реализации указывала ее же.
у меня везде фигурирует одна и та же номенклатурная группа.
по сч.43 минусов по кол-ву нет
С группой понятно. Названия разные у продукции? Или у вас один вид накладок?
накладка 1
накладка 2
накладка 3
Ладно. Так мы ничего не выясним...
Откройте оборотно-сальдовую по 90.01.1 с разбивкой по вашим накладкам
Сравните ее с оборотно-сальдовой по 43 также с разбивкой по накладкам
Не превышает ли 43 сумму по 90 минус НДС
сч.90.01.1 (уже с учетом вычета ндс)больше сч.43.
что это значит?
подскажите пжлст
Это нормально как раз.
А остатки по БУ и НУ по всем счетам одинаковые?
по итогам 2012г. остатки все одинаковые
а я могу ее сюда как нить вставить?
осв.xls
я оборотку выложила. гляньте пжлст
Видимо, это сумма ваших косвенных, распределенных на 20. В БУ они идут в прямые, а в НУ все равно в косвенные.
Эта же разница у вас на 90 в прямых и косвенных
Возможно, как раз из-за того, что не директ-костинг. Попробуйте сделать копию базы, установить в ней директ-костинг и перепровести всё
Учетная политика. Ищите там перечень прямых расходов. Все ли ваши прямые там перечислены.
20-60 у вас есть?
Посмотрите оборотку общую помесячно. В каком именно месяце эта разница. Во всех или в каком-то одном только
А с какими счетами корреспондирует 20 по дебету? Смотрите, все ли они есть в Перечне прямых расходов.
И какой счет есть новый в корреспонденции с 20 в ноябре-декабре, какого не было раньше?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)