×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    помогите написать объяснительную в налоговую по НДС 0%

    Реализация товара на внутреннем рыке и экспорт по 0% (ООО на ОСНО). Наша организация не принимает к вычету НДс по не подтвержденному пакету документов по экспорту - не хотим потом восстанавливать налог. включаем в книгу покупок в том периоде, когда собран полный пакет по экспорту, тогда включаем в книгу покупок товары от поставщиков предназначенные для продажи по 0% ставке. Подскажите как это все сформулировать...может кто-нить писал уже такую пояснительную. Спасибо за отзывы!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Обычно это фрагмент учетной политики в части методики ведения раздельного учета.
    З.Ы.Так и формулировала.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    у нас к сожалению в учетной политике не расписан этот момент, просто сказано, что ведется учет согласно гл.21НК. мне кажется, что они не поймут, что я написала на форуме, не примут в качестве пояснительной.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Куда они денутся. Так и пишите..входной НДС, относящийся к деятельности, облагаемой по ставке 0%, отражается на счете...предъявляется к вычету на момент определения налоговой базы согласно 9-167-НК...последний день квартала, в котором собран пакет документов....и отражается в 4 разделе декларации...
    З.Ы. Учетную политику в рамках камералки сдавали? Надо эту лирику привязать как-то к УП, чтобы совсем не было претензий к соблюдению вами 10-165-НК.
    Последний раз редактировалось Тоня; 13.02.2013 в 17:58.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)