×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Клерк
    Регистрация
    14.02.2013
    Сообщений
    6

    Ведение товара в 1с 8.2 не по номенклатуре

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, сейчас перешли на 8ку и столкнулись с проблемой ведения товара. В 1с 7.7 вели поступление и реализация со словом "товар", т.е. одна номенклатура на все (Для номенклатцры была отдельная программа торговля и склад), а в 8-ке при переносе не дает провести отгрузку из-за нехватки товара и по 90му счету показывает ерунду. Уже ставили нулевой приход с количеством позиций 100000 штук и все равно не все цепляет.
    Заранее спасибо.

    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Возможно при условии, что учет товара будет вестись не в штуках, а в рублях. Т.е. в документах на поступление количество д.б. равно сумме.
    Кроме того, в рознице можно вести суммовой учет штатным образом. Здесь обсуждалось - в поиск.

  3. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    вероятно в настройках надо поставить вести только суммовой учет..

  4. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    вероятно в настройках надо поставить вести только суммовой учет..
    В опте такое невозможно.

  5. Клерк
    Регистрация
    14.02.2013
    Сообщений
    6
    А как же быть если у нас оптовая торговля????

  6. Клерк
    Регистрация
    14.02.2013
    Сообщений
    6
    В семерке то все нормально было, просто количество по красному вылезало, но суммы сходились, а сам товар велся в отдельной программе, чтобы не запутаться, так как номенклатура большая

  7. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Julia Fetisova Посмотреть сообщение
    А как же быть если у нас оптовая торговля????
    См. пост №2.

  8. Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Вся беда в том, что у подавляющего большинства базовая БП. Я в семерке Проф делал изменения в процедуре Пересчет в приходных и расходных накладных. И всё работает много лет.
    С уважением, Bazil.

  9. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Кстати, если "другая программа", в к-рой ведется пономенклатурный учет, это УТ, то тогда есть возможность поправить правила обмена, чтобы оттуда выгружался один просто "товар". И штатно выгружать документы с уже готовой себестоимостью ( и другими цифрами). Тогда всё будет так, как хочется г-же Fetisova.

  10. Клерк
    Регистрация
    14.02.2013
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Кстати, если "другая программа", в к-рой ведется пономенклатурный учет, это УТ, то тогда есть возможность поправить правила обмена, чтобы оттуда выгружался один просто "товар". И штатно выгружать документы с уже готовой себестоимостью ( и другими цифрами). Тогда всё будет так, как хочется г-же Fetisova.
    Мы складскую программу не выгружаем, она совсем отдельно ведется, только сверяем цифры на конец месяца. Т.е. как я поняла вариантов у нас не много, суммовой учет нельяз у нас вести, у нас опт, остается тогда в ручную в настройках как то прописывать это все или как?

  11. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Никакими настройками вы этого не добъетесь: в опте не положено вести суммовой учет. Вариантов два:
    1. Переделать программу под ваши пожелания;
    2. Обмануть программу. Как - я писал в сообщении №2.

  12. Клерк
    Регистрация
    14.02.2013
    Сообщений
    6
    Т.е вы считаете что никакими настройками это не сделать, просто вести поступление и реализацию ставить количество и суммы одинаковыми?

  13. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Julia Fetisova Посмотреть сообщение
    Т.е вы считаете что никакими настройками это не сделать
    Я не считаю, я уверен.
    Цитата Сообщение от Julia Fetisova Посмотреть сообщение
    просто вести поступление и реализацию ставить количество и суммы одинаковыми?
    Наполовину верно.
    При поступлении мы ставим сумму (без НДС) равной количеству. Таким образом, на 41 счете сальдо в штуках будет равно сальдо в рублях, т.е. себестоимости товара.
    При выбытии мы указываем в графе "количество" себестоимость реализованного товара, а в сумме - продажную стоимость. При проведении с 41 счета спишется сумма рублей, равная количеству. Это надо регулярно проверять? смотреть проводки при списании и обротку, контролируя соблюдение равенства количества и суммы.

  14. Клерк
    Регистрация
    14.02.2013
    Сообщений
    6
    Климов Сергей спасибо вам огромное!!!!!!!!!!!!!

  15. Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Добавлю к ответу Сергея. Себестоимость в таком случае можно подкорректировать ручной проводкой в конце месяца. БП-2.0 допускает применение ручных операций.
    С уважением, Bazil.

  16. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Кстати, Julia Fetisova, надеюсь у вас не УСН? С подобной методой у вас в КУДиР будет всё, что угодно, кроме правды. Если УСН - то только полноценный пономенклатурный учет.

  17. Клерк
    Регистрация
    14.02.2013
    Сообщений
    6
    Нет не упрощенка

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)