Подскажите пожалуйста! Нужно подавать декларацию на человека находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет, если она получала лишь пособие за счет соцстраха, и пособие 50 р. в месяц за счет работодателя?
Подскажите пожалуйста! Нужно подавать декларацию на человека находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет, если она получала лишь пособие за счет соцстраха, и пособие 50 р. в месяц за счет работодателя?
Здравствуйте! Подскажите, в каком размере применить вычет на 1 ого ребенка (1400), если сотрудница отработала 4 дня (з/п 1266р.) в августе месяце перед уходом в декретный отпуск. Нужно в справке ставить сумму вычета 1400*8=11200, или же 1400*7+1266=11066?
вы в справке вообще сумму вычетов не ставите общую, вы проставляете вычеты по кодам на 1 ребенка код 114 сумма 8*1400. а в справке пишите разницу между суммой дохода общей и вычетами, получается налоговая база.
ИП стоит на учете как налогоплательщик в одном городе, а занимается деятельностью ЕНВД в другой. За работника 2-НДФЛ подавать по месту учета ИП или в налоговую по месту деятельности?
Всегда подавала в налоговую ИП, а тут вычитала где то, что надо в ту, где ведет деятельность по ЕНВД....
Про заполнение НДФЛ-2: у нас одна сотрудница ушла в декрет, а потом в отпуск по уходу за ребенком.
У меня вопрос: нужно включать выплаты пособий в форму НДФЛ2?
если да, то с кодом дохода 2300?
вы какое пособие то хотите в 2 ндфл затолкать?? под кодом 2300 проходят только пособия по временной нетрудоспособности, но больничный в 140 дней по беременности и родам не облагается ндфл и суммы пособий тоже. так для чего их в справку указывать??вы указываете только те выплаты которые были у сотрудницы до декрета, если вы конечно ей сверх законных пособий никаких не платите.
Вот сама нашла ответ на свой вопрос. Может быть пригодится кому:
Если сумма вычета окажется больше зарплаты, налог не удерживают
Не исключено, что новые вычеты в сумме окажутся больше заработной платы некоторых сотрудников. К примеру, многодетная мать работает на полставки и получает небольшой оклад. К тому же одинокие родители по-прежнему имеют право на детский вычет в двойном размере.
Так что же делать, если база по НДФЛ становится равной нулю или уходит в минус? Такая ситуация описана в пункте 3 статьи 210 Налогового кодекса. И там предусмотрено, что если сумма налоговых вычетов окажется больше заработка сотрудника, то налоговая база по НДФЛ считается равной нулю. То есть заработная плата просто не будет облагаться налогом на доходы.
Разницу между суммой вычетов и доходами, которая возникла в одном месяце, можно перенести на другой. Но только в рамках одного года. Это подтверждают специалисты Минфина России в письме от 22 октября 2009 г. № 03-04-06-01/269.
Пример 2: Предоставление стандартных вычетов, если их сумма больше оклада
Сотрудница ООО «Снежинка» работает на полставки и воспитывает одна троих детей: двоих в возрасте 16 лет и одного 20 лет, обучающегося в университете по очной форме. У нее, как у единственного родителя, есть право на то, чтобы получать вычеты в двойном размере. Оклад сотрудницы с учетом режима ее работы — 10 000 руб. Премий и надбавок нет. При этом она имеет право на вычеты в размере: по 1400 руб. — на первого и второго ребенка, и 3000 руб. — на третьего. Общая сумма вычетов составляет 11 600 руб. ((1400 + 1400 + 3000) 2)).
Получается, что общий размер ежемесячных вычетов больше оклада работницы. Значит, налоговая база по НДФЛ равна нулю и удерживать налог с заработной платы не нужно. Сотрудница получит заработную плату в размере 10 000 руб. без удержаний НДФЛ.
Главное, о чем важно помнить
1. С 2012 года предоставлять стандартный вычет на работника в размере 400 руб. не нужно. Остальные стандартные вычеты на работника сохраняются.
2. Вычеты на первого и второго ребенка теперь составляют 1400 руб., а на третьего и последующих — 3000 руб.
3. Предоставляя стандартные вычеты, необходимо учитывать общее количество детей сотрудника.
и что значит в программе налогоплательщик ЮЛ при вводе дохода по гражданско-правовому договору код вычета 403 - Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Что туда писать?
Подскажите пож-та в налоговую я сдаю справки 2 НДФЛ в электронном виде и всё? Или еще должен быть реестр?
Буду делать в Налогоплательщик ЮЛ.
Спасибо!
Добрый день, в справке 2-НДФЛ обнаружено, что не заполнена сумма налога перечисленная, что нам грозит за это? Прошу, кто сталкивался с этим, сообщите ,пожалуйста
да, все уплачено. Но ведь в порядке заполнения указано, что "сумма налога перечисленная" заполняется с 2011 года
а если не заполнено,что нам за это грозит? штраф?
тогда что будет, если мы не сдадим корректировку с заполнением этого пункта?
будет ли не заполнение "суммы налога перечисленного" нарушением ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)