Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Налоговая требует предоставить пояснения или внести исправления в отчетность: "правомерность включения в налоговые вычеты суммы налога, предъявленные покупателю при перечислении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, подлежащий вычету у покупателя в налоговой декларации по НДС за 3 кв. 2012 г. по стр. 150, при отсутствии восстановленной суммы НДС в соотв. с пп. 3 п. 3 ст.170 НК по стр. 110 раздела 3 в налоговых декларациях по НДС".
В 3 квартале нами перечислена 100 % предоплата продавцу, сч-ф на аванс получили. Сумма НДС с аванса отражена по стр. 150 раздела 3 декларации за 3 квартал.
В 4 квартале услуги оприходованы, НДС с предоплаты показываем по стр. 110 и 90 декларации за 4 квартал, и эта же сумма НДС вошла в сумму НДС к вычету по стр. 130 за 4 кв.
Это правильно? Не понимаю, где ошибка, и какие исправления вносить или какие разъяснения предоставить.
Заранее спасибо!

Ответить с цитированием
