Вот какая задача у меня, Уважаемые форумчане,
при поступлении импортного товара я делаю ГТД по импорту в 1С, там же рассчитывается пошлина, НДС и фактическая стоимость. ГТД это я делаю на основании поступления товаров и услуг. Но есть еще при включении в себестоимость документ поступление доп.расходов, в нем я тоже указываю фактически перечисленные за услуги таможни денежные средства, что же получается:
265000 перечислила на р\счет таможни,
по ГТД оприходую 2000 - тамож. сбор, 53 583.23 - тамож. пошлина, 202 544.60 - НДС.
Доп.расходы я целиком распределяю затраченные средства на таможню.
как же мне быть в этой ситуации, ведь если я оприходую как доп.расходы, то они целиком распределяются по сумме или по количеству товара включаясь в себестоимость, а если ГТД по импорту, то это расход.. я в растерянности, подскажите как быть?


Ответить с цитированием