Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать с суммами НДС, которые перечислены в качестве таможенных платежей. Учесть их просто в разделе "прочие платежи" или выделить отдельно и посчитать как НДСисх?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать с суммами НДС, которые перечислены в качестве таможенных платежей. Учесть их просто в разделе "прочие платежи" или выделить отдельно и посчитать как НДСисх?
Неужели никто с этим не сталкивался? Подскажите, пожалуйста.
На таможню вы платите аванс, не зная точную сумму по кодам платежей, которые выделяются только в ДТ.
значит просто относим на прочие платежи всю сумму, без "сворачивания" НДС. Правильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)