Уважаемые клерки, прошу помочь по вопросу налогообложения расходов которые возмещает наш контрагент.
Вопрос:
По договору он возмещает нам расходы связанные с опломбированием порожних вагонов, конкретно наши затраты на пломбы которые мы приобретаем, стоимость пломб мы подтверждаем копиями документов которые получаем с этими пломбами(накладная, счет-фактура с НДС) от поставщика.
1. Мы выставляем счет на оплату (Возмещение по договору...) без НДС мы на ОСНО, так как это не является нашей реализацией, а ещё какие документы нужно выдать?
2. НДС получается не принимаем к вычету по этим затратам?
3. Полученное возмещение не является нашим доходом для НУ?
4. Эти затраты можно списать в расходы для НУ?
или проще к договору доп. соглашение сделать с оказанием услуги по опломбированию, стоимость услуг будет равна стоимости пломб.
поиск не помог (нашел про возмещение комуналки, но она в части потребляемой на себя и арендатора, )


