Добрый день. Наша организация (УСН-доходы) оказывает услуги белорусской компании. ПРи перечислении нам оплаты белорусы удерживают налог на доходы 10%. С какой суммы мы должны уплатить налог по УСН, с суммы реализации или с суммы поступившей нам оплаты? Допустим, мы оказали услугу на сумму 100 руб., а на счет поступила оплата 90 руб. 10 руб - удержанный белорусами налог. С какой суммы мы должны заплатить 6 % налога по УСН со 100 или с 90 руб? Должны ли подавать какую-либо отчетность в этом случае?