×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2010
    Адрес
    г. Иркутск
    Сообщений
    71

    Выручка при экспорте, как быть?????

    Добрый день, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.... Всегда реализацию в 1 с по ГТД провожу датой отметки на ГТД "Выпуск разрешен" и никаких проблем не было. В конце 2012 года фирма задекларировала порядка 30 вагонов с отметкой "выпуск разрешен" 24 и 26 декабря 2012, по идее я должна отразить этими же датами выручку... но вагоны ушли в январе-феврале этого года ( есть отметки на жд квитанциях). Затраты по перевозке, подаче-уборке и т.д этих вагонов соответственно тоже возникнут в январе. Из-за этого за 2012 год вылезла огромная прибыль....а в этом квартале будет суперубыток((( Вопрос, можно ли реализацию по ГТД с выпуском в прошлом году провести в этом 2013. Как это правильно оформить, может приказом каким-нибудь...Или вообще категорически нельзя?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Апельсиновая фея Посмотреть сообщение
    Всегда реализацию в 1 с по ГТД провожу датой отметки на ГТД "Выпуск разрешен"
    А почему?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2010
    Адрес
    г. Иркутск
    Сообщений
    71
    Понимаю, что странный ответ, но так работают все знакомые экспортеры, к тому же была выездная налоговая проверка, претензий не было... а как правильно????

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А как по договору с покупателем?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2010
    Адрес
    г. Иркутск
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А как по договору с покупателем?
    В контакте ничего про это не сказано " Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях DAF Забайкальск лес круглый хвойных пород"
    По идее может оно и правильно надо считать датой отгрузки дату на жд квитанциях, но это так муторно, иногда в одной декларации бывает 10-15 вагонов и вместо одной реализации по ГТД прийдется проводить 10-15 реализаций...а в какой момент тогда списывать таможенные пошлины??? как их посчитать на каждый вагон, когда они выводятся одной цифрой в ГТД на все вагоны, и специфика их подсчета не так проста(((( К тому же налоговая проверяла - вопросов не возникло. В общем не знаю что мне сейчас то придумать. Подскажите?????

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Акчептуйте в декабре 2012-го счета и расходы, кторые вы понесете в начале 2013-го. Что вас смущает?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2010
    Адрес
    г. Иркутск
    Сообщений
    71
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Акчептуйте в декабре 2012-го счета и расходы, кторые вы понесете в начале 2013-го. Что вас смущает?
    Если можно по-подробнее.. я никогда так не делала. То есть, счета-фактуры и акты, которые мне выставит допустим транспортная компания в январе я проведу декабрем? Так можно?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2012
    Сообщений
    213
    Цитата Сообщение от Апельсиновая фея Посмотреть сообщение
    Добрый день, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.... Всегда реализацию в 1 с по ГТД провожу датой отметки на ГТД "Выпуск разрешен" и никаких проблем не было. В конце 2012 года фирма задекларировала порядка 30 вагонов с отметкой "выпуск разрешен" 24 и 26 декабря 2012, по идее я должна отразить этими же датами выручку... но вагоны ушли в январе-феврале этого года ( есть отметки на жд квитанциях). Затраты по перевозке, подаче-уборке и т.д этих вагонов соответственно тоже возникнут в январе. Из-за этого за 2012 год вылезла огромная прибыль....а в этом квартале будет суперубыток((( Вопрос, можно ли реализацию по ГТД с выпуском в прошлом году провести в этом 2013. Как это правильно оформить, может приказом каким-нибудь...Или вообще категорически нельзя?
    извиняюсь, конечно, что вмешиваюсь, но термин "Поставка до границы" означает, что обязанности продавца по поставке товара считаются выполненными, когда товар, очищенный от пошлин для вывоза, прибывает в указанный пункт или место на границе, однако до поступления товара на таможенную границу принимающей страны. Под термином "граница" понимается любая граница, включая границу страны экспорта. Поэтому в данном условии весьма важно точное определение границы путем указания на конкретный пункт или место.

    в связи с этим у меня вопрос, какого лешего реализация отражается по моковской гтд, если товар уходит через владик?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2010
    Адрес
    г. Иркутск
    Сообщений
    71
    маленько другая география, Выпускается ГТД в Иркутске, вагон идет до границы Китая -ст. Забайкальск, то есть Вы считаете, что реализацию я должна проводить только тогда, когда вагон будет в Забайкальске? это ужасно муторно, конечно мы подтверждаем нулевую ставку и отправляем ГТД в Забайкальск, чтобы поставить отметку, когда вагон пересек границу, но это же тянется месяцами, у нас полгода в запасе... Или если в контракте прописать,что считается датой поставки - например -дата на ж/д квитанции грузоотправителя, или дата "выпуск разрешен" на ГТД, тогда вопросов не будет, несмотря на условие DAF?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Дашуточка Посмотреть сообщение
    какого лешего реализация отражается по моковской гтд,
    Присоединяюсь к вопросу. Даже если ТД не московская. Ни с какого боку здесь момент помещения под таможенную процедуру согласно нашим 223-224-ГК.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Апельсиновая фея Посмотреть сообщение
    Если можно по-подробнее.. я никогда так не делала. То есть, счета-фактуры и акты, которые мне выставит допустим транспортная компания в январе я проведу декабрем? Так можно?
    Можно, если эти расходы относятся к декабрьским реализациям.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2010
    Адрес
    г. Иркутск
    Сообщений
    71
    [QUOTE=Тоня;53963352]Присоединяюсь к вопросу. Даже если ТД не московская. Ни с какого боку здесь момент помещения под таможенную процедуру согласно нашим 223-224-ГК.[/QUOTE
    Тоня, проконсультируйте - как правильно сделать! У меня экспорт с 4 квартала - могу перепровести документы, сделав сначала отгрузку без перехода права собственности по ГТД, а потом на основании реализацию по дате пересечения границы. Но ведь другую фирму прокамералили причем 90.01 счет досканально и вопросов не возникло((. И как быть с ГТД, которые пойдут последним месяцем квартала, ведь я могу не успеть получить документы из Забайкальска с отметкой таможни "товар вывезен" до момента сдачи отчетов и вообще запутаюсь((( Может быть есть выход попроще???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)