×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2005
    Сообщений
    7

    Как в 1С организовать распределение НДС

    Пожалуйста, помогите.
    Мы продаем товар как облагаемый НДС, так и освобожденный от оного. Следовательно "входной" НДС подлежит распределению и часть списывается на увеличение стоимости приобретенного товара ( услуг)
    Дт(41,44,...)Кт19.
    Может кто-нибудь подскажет как эту ситуацию реализовать в 1С"Бухгалтерия", при условии, что на 19 счете аналитика в разрезе счетов-фактур, а при записи в книгу покупок сумма входного НДС списывается полностью проводкой 68/19.
    Как можно сделать, чтобы реализовать проводку Дт44/Кт19(по с/ф)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Через документ - "Бухгалтерская справка"
    В версиях 7.7 это не автоматизированно...
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    galinaN, расшифруйте: Мы продаем товар как облагаемый НДС, так и освобожденный от оного в рамках действующего НК.
    В зависимости от этого и ответ будет
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2005
    Сообщений
    7
    ст 149 НК, п2 " Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации:
    1) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации:
    важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники"

    Чтобы было еще понятнее, поясню на примере:
    Пусть за месяц оборот по Дт19
    с/ф №1 -100 руб- оплачен
    с/ф №2 - 400руб - не оплачен.
    реализация без НДС -40%. с НДС 60%
    Т.е., если делать "ручками", то Дт44Кт19 - 200 руб
    И если с/ф№1 оплачена, то в программе бух. справкой можно Дт44Кт68 -40 руб.
    А вот что делать с неопдлаченной с/ф ?
    Как про нее в программе все красиво написать?

  5. #5
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Тогда, как и писал ZloiBuhgalter, БухСправкой, только не в корреспонденции с 19-м, а восстанавливайте с 68.2.
    Кстати, правила распределения нигде не прописаны, и в расчете можно, например, прописать воостановление только от принятой к вычету суммы (один из моих глБух-ов прописал такой способ в Учетной политике (правда в связи с НДС0)).
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2005
    Сообщений
    7
    С восстановлением НДС, списанного в Дт19-го понятно, не понятно как списать Дт44Кт19( по конкретному С/ф) по неоплаченным с/ф
    Если это сделать в конце месяца, то в следующем при оплате и занесении в книгу покупок программа будет ругатся, что мы пытаемся закрыть сумму большую, чем сальдо на 19-ом.

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >программа будет ругатся
    Надо отключить в договоре - автоматическое формирование книги
    покупок и продаж. (вот такая автоматизация...)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2005
    Сообщений
    7
    Это не о том, запись в книгу покупок производится на сумму оплаты. Например, если я в марте по с/ф №2 ввела проводку 44/19 на сумму 160, а в апреле заношу запись в книгу покупок на 400 на основании либо выписки либо акта выполненых работ ( прихода ...) Будет программа ругатся и ведь совершенно правильно ругается.

  9. #9
    Клерк Аватар для Инга К.
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    424
    Вы уверены, что проводка 44/19 единственно правильная?
    Если решить делать проводку 44/68, то в 1С все встает на свои места.
    с уважением,
    Инга

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Да 44/68 - оборот - кривой какойто. Ведь обороты по счету 68.НДС
    должны отражаться в книге покупок и продаж, за исключением
    оплаты НДС (Дт 68.2 Кт 51).
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    Клерк Аватар для Инга К.
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    424
    Но если посмотреть на декларацию, то сумма НДС к вычету стоит отдельно (стр. 310), а сумма "востановленного" НДС отдельно (стр. 370).
    А с книгой продаж, если честно, я так и не определилась.
    Но в 1С другого выхода, не меняя конфигурацию, не вижу
    Зато прописала в учетной политике все, что накрутила здесь.
    с уважением,
    Инга

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2005
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Инга К.
    Вы уверены, что проводка 44/19 единственно правильная?
    Если решить делать проводку 44/68, то в 1С все встает на свои места.
    Инга, у меня так не получается. Если в цифрах из моего примера, то в предлагаемом Вами варианте:
    1/ оплачен счет поставщика, принят НДС к вычету68/19 на сумму 100 руб
    2/ по окончании месяца бух справкой распределить НДС 44/68 -200 руб, т.е. доплатить НДС в бюджет 100 руб.
    На самом же деле 68/19 -100, 44/19 - 200 и сторноровать только оплаченный 19/68 - 40. Итого 60 руб на уменьшение НДС начисленного с реализации
    Последний раз редактировалось galinaN; 27.04.2005 в 12:34.

  13. #13
    Клерк Аватар для Инга К.
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    424
    Я списываю только то, что относится к оплаченным счетам-фактурам, а остальное по мере поступления оплаты.
    Но даже, если следовать Вашей логике, разбиваем Ваши проводки по счетам фактурам пропорционально:
    Бух справка:
    44/19 40 руб. - счет-фактура № 1
    44/19 - 160 руб. счет-фактура №2
    Оплачена счет-фактура 1: запись в книгу покупок на сумму 60 руб. по счет-фактуре № 1.
    Получается
    Единственно, операции, проведенные бух. справкой в книге покупок не отразятся.
    с уважением,
    Инга

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2005
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Инга К.
    Оплачена счет-фактура 1: запись в книгу покупок на сумму 60 руб. по счет-фактуре № 1.
    Получается
    Инга, запись на 60 рублей вызывает у меня большие вопросы, нигде в нормативных документах я не встречала упоминание о таком заполнении книги покупок.
    Подскажите, пожалуйста, на основании какого документа вы так делаете?
    Галина

  15. #15
    Клерк Аватар для Инга К.
    Регистрация
    07.06.2002
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от galinaN
    На самом же деле 68/19 -100, 44/19 - 200 и сторноровать только оплаченный 19/68 - 40. Итого 60 руб на уменьшение НДС начисленного с реализации
    На основании какого нормативного документа делаете подобные записи? Каким образом собираетесь все это отразить в книге покупок и по каким счетам-фактурам?
    Что сделать хотите, понимаете?
    Причем тут программа-то?
    с уважением,
    Инга

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    39
    Приветик всем! Скажите пожалуйста, у кого-нибудь формируется книга покупок автоматически? Если да, то подскажите как это сделать. Книга продаж формируется без проблем. Спасибо.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.05.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    39

    Книга покупок

    Приветик всем! Скажите пожалуйста, у кого-нибудь формируется автоматически книга покупок? Если да, то подскажите что надо сделать. Книга продаж формируется без проблем. Спасибо

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Ленинградка, для начала, о какой конфигурации идет речь?
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)