×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    looking looking вне форума
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111

    Аванс образующийся в результате возврата товаров от покупателя, счет-фактура на аванс

    Покупателю отгрузили товар, он его оплатил. Покупатель возвращает часть товара, естественно у нас образуется аванс от поставщика:
    Дт 62.2 Кр 90.1.1 -Сумма возврата (Образование аванса при возврате товара)

    Нужно-ли в такой ситуации выставлять счет-фактуру на аванс и формировать проводку
    Дт 76.АВ Кр 68.2 Сумма НДС возврата
    И погашать ее затем, когда вернем покупателю деньги за возвращаемый товар или отгрузим новый товар на сумму возврата.
    Дт 68.2 Кр 76.АВ

    Или-же счета-фактуры нужно выставлять только на аванс в деньгах? Где в законодательстве об этом однозначно говориться? В НК?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от looking Посмотреть сообщение
    Дт 62.2 Кр 90.1.1 -Сумма возврата (Образование аванса при возврате товара)
    Эээ... странно.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Если сторнируется вся реализация, то и вычет с аванса, который вы применили при отгрузке, сторировать. Доп. лист к книге покупок будет с аннулированием записи.
    Никаких новых счетов-фактур не возникает.

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Судя по почерку, там другая ситуация. Т.е. сначала продали, получили оплату, а потом вернули.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от looking Посмотреть сообщение
    . Покупатель возвращает часть товара,
    Цитата Сообщение от looking Посмотреть сообщение
    Дт 62.2 Кр 90.1.1 -
    Вы возврат товара на 62.2 ?

    p\s Возврат в связи с чем : брак, просто товар не продается,..?

  6. #6
    looking looking вне форума
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если сторнируется вся реализация, то и вычет с аванса, который вы применили при отгрузке, сторировать. Доп. лист к книге покупок будет с аннулированием записи.
    Никаких новых счетов-фактур не возникает.
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Судя по почерку, там другая ситуация. Т.е. сначала продали, получили оплату, а потом вернули.
    все верно, сначала продали, была оплата всей отгрузки. потом вернули часть отгрузки.

  7. #7
    looking looking вне форума
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Вы возврат товара на 62.2 ?

    p\s Возврат в связи с чем : брак, просто товар не продается,..?
    возврат в связи с браком, то есть это не обратная реализация.

  8. #8
    looking looking вне форума
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Эээ... странно.
    1С такие проводки формирует, привожу все проводки док-та возврата

    1 90.2.1 41.1 -657.61 "Возврат БУ"
    Прокладка Основной" -10.000
    2 Н07.05 Н02.02.1 -690.86 "Возврат НУ"
    прокладка Возврат Основной договор" -10.000
    3 Н06.04 -809.32 "Сторнирование выручки НУ"
    прокладка Возврат
    Основной договор" -10.000
    4 90.2.1 41.1 -147.05 "Возврат БУ"
    шланг Основной" -5.000
    5 Н07.05 Н02.02.1 -147.05 "Возврат НУ"
    шланг Возврат
    Основной договор" -5.000
    6 Н06.04 -171.44 "Сторнирование выручки НУ"
    шланг Возврат
    Основной договор" -5.000
    7 62.2 90.1.1 -1,157.30 "Образование аванса при возврате товара"
    Склюев МП ИП
    Основной договор
    РТИ
    18%
    Без налога (НП)"
    8 90.3 19.3 -176.54 "Выделен НДС"
    РТИ
    18%
    Склюев МП ИП
    Поступление товаров 00000979 (27.12.12)"
    9 ЗПК.20.Б 980.76 "Данные для автоматического учета НДС :АВ
    Склюев МП ИП
    Основной договор
    Поступление товаров 00000979 (27.12.12)"
    10 ЗПК.20.Н 176.54 "Данные для автоматического учета НДС :АВ
    Склюев МП ИП
    Основной договор
    Поступление товаров 00000979 (27.12.12)"

  9. #9
    looking looking вне форума
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Вопрос собственно более общий (как мне кажется) - что является основанием для выставления счета-фактуры на аванс - поступление денежного аванса или любое его образование - в результате возврата, переуступки права требования долга и т.д.?

  10. #10
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,849
    Имхо, если эта переплата потом будет зачтена в счет последующих продаж, то она становится авансом, и сч-ф. надо выставлять.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    looking, ну вот к чему дублировать ветки на разных форумах?

    уже же ответили Вам... не рассматривая проводки, просто по хозяйственной сути...

    если договор не закрыт и продолжается, то переплата, возникшая при возврате, является ни чем иным, как уже предварительной оплатой в рамках действующего договора поставки, т.е. является авансом, по которому предприятие обязано исчислить НДС с авансов... с кредита 62-го кредиторской задолженности по данному продолжающемуся договору...

    если же договор разовый и покупатель удовлетворён полностью, что ему достаточно ранее поступившего "невозвёрнутого" обратно товара, то по своей сути это взаимный пересмотр стоимости договора в уменьшение... в рамках сложившейся при этом хозяйственной ситуации уже получается, что договор поставки выполнен полностью и возникшая переплата уже является переплатой ВНЕ рамок пересмотренного договора... сумма переплаты становится излишне перечисленной суммой и отражается на кредите 76-го счёта, который далее закроется 76-51 возвратом денег по банку бывшему покупателю... никакой базы по НДС с авансов в данном случае нет и быть не может...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    если договор не закрыт и продолжается, то переплата, возникшая при возврате, является ни чем иным, как уже предварительной оплатой в рамках действующего договора поставки, т.е. является авансом, по которому предприятие обязано исчислить НДС с авансов... с кредита 62-го кредиторской задолженности по данному продолжающемуся договору...
    Не обязано. НДС с реализации возвращенного товара уже был начислен и если его не сторнировали при возврате, то начислять его повторно в виде НДС с полученного аванса не нужно.

  13. #13
    Irisha Irisha вне форума
    Клерк Аватар для Irisha
    Регистрация
    17.12.2002
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    337
    Добрый день
    а если сначала получили аванс, сформирован с/ф на аванс, а потом вернули деньги. В УПП стоит настройка формировать с/ф всегда при получении аванса. Вот обработка и сформировала его этот с/ф на аванс.
    А при возврате денег, она его что зачесть должна, как при реализации? В Книгу покупок включить?
    С уважением Ирина

  14. #14
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Цитата Сообщение от Irisha Посмотреть сообщение
    А при возврате денег, она его что зачесть должна, как при реализации? В Книгу покупок включить?
    Да, запись в книге покупок, но в декларации эта сумма должна по 130 строке пройти

  15. #15
    Irisha Irisha вне форума
    Клерк Аватар для Irisha
    Регистрация
    17.12.2002
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    337
    Я тоже так думаю. Но вот она (программа) почему-то его автоматически не включила в книгу покупок... Наверное, нужно какую- то привязку в самом плат поручении на возврат делать. Или, скорее всего, нужно ручками на основании этой платежки сделать с/ф полученную. Так?

    Делаю, она пишет: Не обнаружены данные для регистрации счета-фактуры на предварительную оплату....можно, конечно, ручками заполнить, но почему....
    С уважением Ирина

  16. #16
    Светлана Крым Светлана Крым вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2014
    Сообщений
    944
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, нужно ли заводить счет-фактуру на аванс в ситуации: ООО на ОСНО, покупатель на ОСНО, постоянно отгружаем товар с отсрочкой платежа, на день возврата товара - долг за покупателем числился 254806,92, покупатель возвращает качественный товар с условием, что мы снижаем цену товара и отгружаем ему его опять, при этом возврат на сумму 260268,00 руб, отгрузку на сумму 208214,40 руб, разница получается 52053,60 руб, при этом покупатель дает нам счет-фактуру на сумму возврата, мы им при отгрузке соответственно тоже счет-фактуру на сумму 208214,40 руб.. Вопрос: программа 1С формирует счет-фактуру на аванс как раз на сумму разницы 52053,60 руб, должна ли я проводить эту счет-фактуру? Если в итоге при отгрузке долг за покупателем получается 202752,92 руб. Все проведено в один день, возврат и отгрузка.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)