×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2013
    Сообщений
    4

    Декларация по налогу на прибыль по СНТ

    Добрый день!
    Взяла СНТ, они на ОСНО. У них заморожен счет, инспектор сказал предоставить декларации по НДС, земля, прибыль.
    Нужно ли сдавать нулевые декларации по этим налогам в дальнейшем?

    1. Не знаю как заполнить декларацию на прибыль:
    наши поступления - членские и целевые взносы от членов СНТ.
    наши расходы - оплата эл.энергии, строительство ОС.

    2. Должны ли платить авансовые платежи поквартально по налогу на землю?

    3. Сдают в эксплуатацию ОС (газопровод) нужно ли амортизировать данное ОС?
    Расчет амортизации начинается с момента ввода в эксплуатацию?
    Подскажите ставку амортизации?

    4. Нулевые Декларации по НДС и прибыли делаю за 2010, 2011 и 2012гг. помогите расчетать суммы штрафов за невовремя поданные декларации.


    Очень прошу Вас помочь!
    Заранее огромное спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от GBnovichok Посмотреть сообщение
    Нужно ли сдавать нулевые декларации по этим налогам в дальнейшем?
    Конечно нужно. Но по земельному нужно только в том случае, если есть земля в собственности СНТ
    1. Лист 07 для Вас. А взносы и расходы за счет них, никак не влияют на налогооблагаемую базу по прибыли. Она у Вас ноль, ни доходов, ни расходов
    2. смотрите местное решение по земельному налогу
    3. В НКО нет амортизации по ОС, есть износ забалансом. А ставка амортизации - это сильно
    4. 1000 рублей за каждую несданную декларацию

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2013
    Сообщений
    4
    "Лист 07 для Вас. А взносы и расходы за счет них, никак не влияют на налогооблагаемую базу по прибыли. Она у Вас ноль, ни доходов, ни расходов"

    Спасибо Вам большое за быстрый ответ!

    Я распечатала декларацию по налогу на прибыль, но в листе 07 который мне как вы сообщили ранее все равно не понимаю что нужно вписывать!
    Согласно приложения №3 к инструкции по заполнению декларации я вношу только взносы членов с кодом вида поступлений 120 и все?

    Я совсем запуталась с заполнением этой дикларации, помогите мне пожалуйста разобраться!

    Заране большое спасибо!

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Еще строку 4 надо заполнять, сколько потратили
    Строку 7 не надо, поскольку у вас нет срока для траты целевых средств

  5. #5
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    Из порядка заполнения листа 07
    При этом в графе 2 указывается дата поступления средств на счета или в кассу организации либо дата получения организацией имущества (работ, услуг), имеющих срок использования,

    Если у меня срок использования по членским взносам не установлен, необходимо ли мне заполнять дату поступления этих членских взносов, учитывая что за год оплат взносов порядка 40

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    не нужно

  7. #7
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от GBnovichok Посмотреть сообщение
    1. Не знаю как заполнить декларацию на прибыль:
    наши поступления - членские и целевые взносы от членов СНТ.
    наши расходы - оплата эл.энергии, строительство ОС.

    2. Должны ли платить авансовые платежи поквартально по налогу на землю?

    3. Сдают в эксплуатацию ОС (газопровод) нужно ли амортизировать данное ОС?
    Расчет амортизации начинается с момента ввода в эксплуатацию?
    Подскажите ставку амортизации?
    1. Членские и целевые взносы налогом не облагаются и приходуются по членской книжке, даже без ПКО.
    Расчёты за эл/энергию ведутся на сч. 76, как коммунальные платежи
    2. Это вам подскажут в ИФНС.
    3. Амортизация подразумевает возврат ден. средств в результате износа.
    В НКО реализации продукции нет. Поэтому, учитывается только ежемесячный износ, а не амортизация (тему по этому вопросу можете найти на этом форуме).
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    Членские и целевые взносы налогом не облагаются и приходуются по членской книжке, даже без ПКО.
    Владимир, вообще-то порядок кассовых операций для СНТ никто не отменял. Не надо жить советским прошлым

  9. #9
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    Вопрос: в 07 лист членские взносы мы ставим полученные- т.е. те, что были приняты в кассу!
    а вот в этот же 07 лист - сумму средств использованных - мы ставим по начислению или по оплате? (к примеру купили по документам за 100 рублей, а оплатили пока что 80 рублей) - какую сумму использованных средств поставим в декларацию? 100 руб или 80 руб?

  10. #10
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Владимир, вообще-то порядок кассовых операций для СНТ никто не отменял. Не надо жить советским прошлым
    Возможно, Вы и правы. Только, я по своему совковому соображению понимаю, что членские книжки в СНТ (как и профсоюзе в былые времена) предусмотрены для того, чтобы предотвратить двойное налогообложение при сборе членских взносов. Ведь, подоходный налог уже уплачен.
    Это не относится к коммунальным платежам.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Причем тут налогообложение? Порядок кассовых операций к нему не имеет ни малейшего отношения и тем более он не имеет никакого отношения к НДФЛ

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2008
    Сообщений
    22
    в продолжение темы листа 07 Декларации по прибыли.
    в инструкции прочитала что нужно указывать неиспользованные средства за предыдущий год - т.е. та сумма, которая у меня была указана в графе 6 за прошлый год сейчас будет записана в графу 3 с датой 11 года-я так понимаю?
    а затем я указываю отдельной строкой средства, полученные в отчетном 12м году? и в этой же строке в графе 4 указываю сумму израсходованных средств?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)