Наша фрима потеряла право на применение УСН в 4кв. При переходе с УСН остался неоплаченный акт от подрядчика с НДС. НДС мне нужно было включить в декларацию к возмещению, но я забыла об этом. Сумма приличная. Пересдавать декларацию побаиваюсь, боюсь привлечь ненужное внимание. В первом квартале убыток, там не отразить. Что делать? Имею ли я право включить эту сумму ндс в затраты или на 91 сч (мне это даже выгоднее- налог на прибыль уменьшу)
Присоветуйте!!!![]()


