×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    40

    Компенсация команд. расходов другой фирмой

    Добрый вечер!!
    Помогите мне решить головоломку)
    ситуация следующая: заключен договор с фирмой Ромашка на оказание юр. услуг и согласно этому договору фирма РОМАШКА обязуется возместить командировочные расходы нашей фирме ЛЮТИК.

    Итак, сотрудник уехал в командировку "на свои". по приезду приносит все доки..я делаю авансовый отчет и запись 26/71 на сумму команд. расходов.
    потом мы оплатили сотруднику с расчетника расходы 71/51.
    Потом РОМАШКА нам перечисляет всю суму расходов. и тут у меня ступор с чем кредитовать 51 счет

    Помогите, пожалуйста, советом..я думала может сначала сразу на прочий расход отнести, а потом поступление денег как прочий доход??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Notme Посмотреть сообщение
    я думала может сначала сразу на прочий расход отнести, а потом поступление денег как прочий доход??
    ИМХО, да. доход внереализационный, а расход обычный.
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    40
    то есть мне 71 вообще не надо будет использовать и делать АО?

  4. #4
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    надо. сначала делаете как обычно

    Цитата Сообщение от Notme Посмотреть сообщение
    .я делаю авансовый отчет и запись 26/71 на сумму команд. расходов.
    потом мы оплатили сотруднику с расчетника расходы 71/51.
    а потом при компенсации Д51К91 внереализационный доход.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2011
    Сообщений
    40
    спасибо!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)