Здравствуйте,
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169). Выписываем счета покупателям после оказания услуг, т.е. авансов от покупателей нет. При выставлении счета формируется проводка (в скобках указаны субконто первого/второго/третьего уровней) Д 62.01 (покупатель/договор N/документ на реализацию) К 90.1. При поступлении оплаты от покупателя проводка Д 51 К 62.02 (покупатель/договор/документ "поступление на расчетный счет"). Таким образом, получается дебетовое сальдо по счету 62.01 и кредитовое по 62.02. Если при проведении выписки поставить и счет расчетов и счет авансов 62.01, то все равно в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01 - дебетовое сальдо по документу на реализацию и отрицательное дебетовое сальдо по документу "поступление на расчетный счет". Как можно настроить программу так, чтобы третье субконто ("документ на реализацию" и "поступление на расчетный счет") не был задействован в учете? Вариант - убрать флаг по третьему субконто при формировании отчета не подходит.

Ответить с цитированием
