Здравствуйте!
Программа 1С:ЗиК 8 для бюджетных учреждений.
Так получилось, что была сделана ошибка: выплата аванса ЗП за конкретный месяц прошла в программе по внебюджету КОСГУ 211, а все начисления за этот месяц по бюджету КОСГУ 211.
Соответственно, по внебюджету у нас переплата. Суть в том, что начислений по внебюджету, чтобы закрыть эту переплату, у нас нет и не предвидится. Как корректно перенести эту переплату с внебюджета на бюджет?
Причём интересует ответ с точки зрения методологии бюджетного учёта.
Сейчас вижу 2 варианта, как это сделать в программе (оба не очень хороши):
1. Сделать ПКО на эту сумму по внебюджету, а выплату по бюджету, соответственно, больше на эту сумму. Этот вариант плох, что у сотрудников появятся вопросы по расчётным листкам, почему с них что-то удержали.
2. Вручную сделать корректировку регистров, чтобы конечное сальдо этого месяца с внебюджета перекинулось на бюджет. Но тогда не будет соблюдаться по бюджету(и по внебюджету) равенство: Сальдо Конечное = Начислено-удержано-выплачено. Оно будет соблюдено только по сотруднику в целом.
Как всё-таки сделать это правильно?