Уважаемые клерки, помогите пожалуйста. Ломаю голову на эти вопросом.
Мы заключаем договор с иностранной компанией на услуги по организации концерта ессно иностранной же группы в Москве.
То что НДС при выплате дохода иностранцу мы должны заплатить, это понятно. А вот как быть с налогом на доходы ?
Мы должны его удержать или нет. По логике, т.к. услуги (выступление группы) оказываются на территории РФ, то должны, но в 309 и 310 статьях НК ничего нет об этом, т.е. вроде бы и не должны....
С этой страной иностранной компании (Эстония) нет соглашения об избежании двойного налогообложения, и у этой иностранной организации конечно нет представительста.
Ужас заключается в том, что завтра я должен провести платеж......И удерживать или нет, не пойму до сих пор.
Помогите советом !

