×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    05.03.2013
    Сообщений
    14

    Командировка без выдачи аванса

    Господа профи, помогите!

    У нас ООО на УСН 6% (субъект малого предпринимательства), основная деятельность - образовательные услуги

    Сотрудник был отправлен в командировку по России, аванс выдан не был.
    По возвращении сдал авансовый отчет и подтверждающие документы на 5400 руб., еще положены суточные на 3 дня 700х3=2100 руб.
    Получается (так как аванс не выдавался) перерасход сотрудника 5400+2100=7500 руб.

    Возмещаем перерасход на банковскую карту сотрудника.
    Используется упрощенный план счетов

    Правильны ли такие проводки:
    Дб 20 Кр 71 - 7500 руб. учтены расходы по командировке;
    Дб 71 Кр 51 - 7500 руб. погашена задолженность перед работником по командировке

    И еще вопрос - если мы на УСН и используем упрощенный план счетов, надо ли в учете подробно расписывать командировочные расходы отдельно на проезд, на проживание, суточные и т.д.?

    Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    нормальные проводки;
    что значит "расписывать"?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. Клерк
    Регистрация
    05.03.2013
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    нормальные проводки;
    Спасибо
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    что значит "расписывать"?
    Ну, это если так, например:
    Дб 20 Кр 71 - 2100 руб. учтены суточные в пределах нормы;
    Дб 20 Кр 71 - 5000 руб. учтены расходы по проживанию;
    Дб 20 Кр 71 - 1000 руб. учтены расходы по проезду к месту командировки;
    и т.п.
    Может, все-таки, не обязательно, а одной строкой все - счета-то по Дб и Кр одинаковые...

  4. Клерк
    Регистрация
    05.03.2013
    Сообщений
    14
    Вопрос "вдогонку": в авансовом отчете вместо "Перерасход выдан ... из кассы" пишем ""Перерасход перечислен ... с расчетного счета", и реквизиты соответствующей платежки, правильно?

  5. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    не обязательно;
    если это правда, то правильно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. Клерк
    Регистрация
    05.03.2013
    Сообщений
    14
    Спасибо, добрый человек!
    Пока следил за форумом, всплыло сообщение о приказе Минфина (от 18.12.12 № 164н о внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету) по необязательному применению двойной записи при бухучете в микропредприятиях и социальных НКО
    С одной стороны, мне радостно - я не профессиональный бухгалтер, а простой руководитель ООО. А с другой - не "врубаюсь", как это: бухучет без двойной записи, на которой он и основан, вроде?
    Последний раз редактировалось Bon64; 05.03.2013 в 17:00.

  7. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Лучше у Минфина это и спросить.
    Best regards, Михаил

  8. Клерк
    Регистрация
    05.03.2013
    Сообщений
    14
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Лучше у Минфина это и спросить.
    Ну да, спросишь, а потом персонально твою организацию заставят вести учет по тройной записи: Дебет-Кредит_Персональный налог(Откат)
    Прошу прощения за флуд. Исправлюсь.
    Последний раз редактировалось Bon64; 05.03.2013 в 17:12.

  9. Клерк
    Регистрация
    05.03.2013
    Сообщений
    14
    Запросил в Минфине разъяснения. Если ответят - опубликую, но чую, что вразумительно они не ответят...

  10. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Bon64 Посмотреть сообщение
    Запросил в Минфине разъяснения
    Пошлют... читать Приказ МФ РФ от 21.12.98 N 64н.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)