Подскажите такая ситуация, документы по реализации составляются в отдельной программе, в ноябре от нашего подразделения, которое составляет документы, мы получили документ по реализации от июля месяца. План действий бухгалтера:
1. Принятие к учету в ноябре или в июле (?) месяце: проводки 62.01-90.01, 90,03-68.02
2. Уточненная декларация по НДС
3. Уточненная декларация по налогу на прибыль
4. Уточненный баланс о прибылях и убытках.
Правильно?

Ответить с цитированием

