Пргорамма 1с 8.2. Проблема: пришли клиенты на учет, база вроде не кривая, все операции заведены грамотно, кроме ввода остатков с начала 2010. Т.е. отчетность в налоговую сдавалась адекватная, в фонды тоже. Но баланс формируется "мама, дарагая". Теперь в принципе вопрос, как это править.
Перекинуть остатки на начало этого года и подчистить хвосты (типа закрыть 26 счет на начало года, завести ос по 01 счету и ты ды) или прям откорректировать в этой базе ввод начальных остатков (но тут смущает опять же начисление амортизации задним числом и ввод остатков по 01 счету).
Организация на УСНО, баланс не сдавался и поэтому там никто проблемы не видел, что актив с пассивом на 3 млн разнится.
Подскажите как будет методологически грамотно.


Ответить с цитированием
