×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Loid98 Loid98 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    4

    Как купить "штуки", а продать - "комплекты"?

    Здравствуйте. Вопрос возможно очень глупый, но меня он поставил в тупик. Ситуация такова: Есть два поставщика, которые продали нам первые - захваты - 2 штуки, а вторые - стропа - 2 штуки. Наши менеджеры в свою очередь слепили из всего этого новый вид продукции под названием "захваты со стропами" и продали всё это одному покупателю в количестве двух комплектов, объяснив тем, что данная сделка нам была очень выгодна. Тут я себе, как бухгалтеру, ставлю двойку, ибо не знаю, как мне всё это культурно забить в 1С, так как раньше работали чисто так - что купили, то и продали. Помогите, пожалуйста, как мне решить мою проблему. Заранее благодарна.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Loid98; 05.03.2013 в 17:13.

  2. #2
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Документ "Комплектация" вам в руки.

  3. #3
    Loid98 Loid98 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Документ "Комплектация" вам в руки.
    Сергей, низкий Вам поклон и огромнейшее спасибо, всё нашла! А то чуть кондрашка у меня не случилась.

  4. #4
    rnb09 rnb09 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    417
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Документ "Комплектация" вам в руки.
    В 1С-Предприятие 7,7 Бухгалтерский учет нет такого документа Бух.справкой количество множится. Как из нескольких комплектующих сделать одно МПЗ?

  5. #5
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Варианты:
    1. Производство. Списываем комплектующие в производство. Производим комплект. Получаем обороты по 20 счету со всеми его прелестями.
    2. Ручная проводка со сложными корреспонденциями: на комплектующие вводим проводки вида Кт 41 (или какой-там счёт учёта), счет дебета не указываем. Никакой. Указываем кол-во и себестоимость комплектующих. На комплект проводка(ки) Дт 41, кредит пустой. Указываем кол-во комплектов. Сумма д.б. в точности равна сумме проводок по комплектующим. Этот вариант работает только в проф версии.

  6. #6
    rnb09 rnb09 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    417
    Сергей, спасибо! Сделала бух.справкой по первому варианту.

  7. #7
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Этот вариант работает только в проф версии.
    Или курим 76 счёт.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #8
    Климов Сергей Климов Сергей вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Или курим 76 счёт.
    Технически возможно использовать некий транзитный счет. Вот только каким боком "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами" отосятся к операциям комплектации номенклатуры? Для построения цепочки вида Х-41, 41-Х, на мой взгляд, в качестве Х максимально подходит 20 счёт.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)