×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759

    Переброска Пенсионным Фондом сумм со страховых взносов на пени - расход при УСН?

    Ситуация: ПФР переплату по страховым взносам на ОПС и ОМС, получившуюся при округлении сумм платежей до полных рублей, спустя 2-3 месяца зачитывает на пени.
    Можно ли эти копейки, уплаченные изначально как страховые взносы, и учтённые "1С" в расходах на конец месяца при начислении з/пл следующего месяца, учитывать как расход или надо их снимать с расходов и вручную править КУДиР?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Пени не являются расходом. И почему Вы в книгу включаете взносы больше, чем их начислено?

  3. #3
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Взносы уплачиваю, округлив до рублей в большую сторону. На момент уплаты в расходах признается только сумма задолженности по взносу - т.е. на несколько десятков копеек меньше, чем сумма платежа. При начислении з/пл месяца, в котором была произведена оплата, и отчислений с неё эта копеечная переплата уже перестаёт быть переплатой и признаётся расходом. "1С" так автоматически и зачитывает.
    Но спустя 2-3 месяца ПФР сам снимает эти копейки и перебрасывает с взноса на пени по этому взносу, присылает нам извещение. И возникает вопрос, как эта операция отражается в налоговом учете по УСН: или эти копейки так и остаются в расходах, или их нужно из расходов снимать (и тогда дополнительный вопрос - каким периодом)?

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Но спустя 2-3 месяца ПФР сам снимает эти копейки
    Снимает с р/с? Зачем, если у вас переплата, а не недоплата.
    Или просто с одного КБК зачли на другой? Тогда датой, указанной в извещении, перебросить их в программе с одного субконто на другой.
    Для удобства учета я бы перебросила их в день их уплаты, чтобы потом эти копейки не попадали в книгу при начислении следующей зарплаты.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)