×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271

    НДС при ТЭО

    Мы занимаемся международными грузоперевозками автомобильным транспортом. Маршрут проходит через страну ТС - Белоруссию. Перевозка "от дверей до дверей" является единой и облагается НДС по ставке 0%
    Иногда для МГП арендуем ТС или прицепы 3-го лица. Мы олачиваем аренду подвижного состава, без выделения вознаграждения. Облагается ли данная услуга НДС?
    После выгрузки товара на складе заказчика, пустое ТС возвращается на наше место. Является ли данный возврат внутрироссийской перевозкой? Или она - в рамках МГП?
    Если перевозка осуществляется по ставке НДС=0%, то можно ли принять к зачету НДС=18% по расходам на ее осуществление (напр, топливо)?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Облагается ли данная услуга НДС?
    Вы же "покупаете" данную услугу Вам владелец ТС НДС предъявляет в цене услуги?

    Является ли данный возврат внутрироссийской перевозкой?
    За данный возврат кто-то с кого-то деньги берет?
    то можно ли принять к зачету НДС=18% по расходам на ее осуществление (напр, топливо)?
    Да.

  3. Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вы же "покупаете" данную услугу Вам владелец ТС НДС предъявляет в цене услуги?

    За данный возврат кто-то с кого-то деньги берет?
    В документах выделен НДС, но нет разбивки на вознаграждение и фрахт.
    У нас 2 условия возврата порожнего ТС. Когда это наши расходы, то соответственно ни о каком НДС и речи нет. А если этот возврат оплачивает клиент, то это в рамках МГП или ВРП?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Совсем ничего не понятно...
    В документах выделен НДС, но нет разбивки на вознаграждение и фрахт.
    А должна быть? Как связано вознаграждение и аренда? Какой договор заклчючен?


    А если этот возврат оплачивает клиент, то это в рамках МГП или ВРП?
    А где здесь вообще договор перевозки "груза" (без разницы в каких рамках)? У вас с заказчиком какой договор? Ваши обязательства по нему, порядок оплаты, отдельно провозная плата и отдельно плата за возврат машины домой?

  5. Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Совсем ничего не понятно...
    А должна быть? Как связано вознаграждение и аренда? Какой договор заклчючен?


    А где здесь вообще договор перевозки "груза" (без разницы в каких рамках)? У вас с заказчиком какой договор? Ваши обязательства по нему, порядок оплаты, отдельно провозная плата и отдельно плата за возврат машины домой?
    В 1 случае договор аренды ТС или прицепа. Ставка фиксированная за штуку
    Во 2 договор международной грузоперевозки с заказчиком. Разделения на провозную плату и возврата машины нет. Все объединено одной суммой

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда смысл вопросов вообще не пойму.

    договор аренды ТС или прицепа
    Облагается НДС у плательщика НДС.

    Разделения на провозную плату и возврата машины нет.
    Тогда о чем вообще речь

    А если этот возврат оплачивает клиент, то это в рамках МГП или ВРП?
    ?

  7. Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Подниму тему, так как не совсем поняла
    Международная перевозка согласно СМР-накладной длится с момента получения груза на складе отправителя и до выгрузки на складе получателя. Но транспорт проходит путь от стоянки до места загрузки и от места разгрузки до стоянки. Этот путь он проходит порожним. Расходы по движению порожнего транспорта несет клиент. Заявка на перевозку товара оформляется от момента загрузки до момента выгрузки. Предоставление и возврат порожнего транспорта является частью МГП и соответственно не облагается НДС или его надо выделять отдельно и облагать НДС?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)