Добрый день! У нас ООО, ОСНО. Мы сделали работы для ООО1. Оно нам вместо оплаты отдает офис, помещение под офис. Это помещение на нас не оформляем, а оформляем на физ.лицо. И делаем акт взаимозачета. Как здесь себя ведет НДС?
Получается что при оказании услуг нами для ООО1, мы платим НДС.
Если бы нам ООО1 отписало в счет оплаты помещение, и выдало счет-фактуру с НДС, то мы бы приняли его к зачету. Но тут же они нам не выписывают эту счет-фактуру. По акту взаимозачета нам должно будет уже физ.лицо. И оно постепенно будет с нами рассчитываться.
Помогите разобраться.



